1. En la rutina Solicitación de fondo (FINA585) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) registre una solicitud de fondo con moneda 2, como aprobador poner el gestor que se creo para la moneda 2 y apruebe la solicitud. 2. En la rutina de Orden de Pago Mod. II (MATA020FINA847) que se encuentra en el módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II) genere un pago anticipado (PA), para la solicitud en moneda 2 creada previamente. 3. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Mda. Est. de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. R$ del PA generado, sean los mismos valores, ambos campos son el resultado del valor dado a la solicitud de fondo multiplicado por el valor de la tasa de la moneda 2. 4. Se verifica que los valores mostrados en el campo Vlr. Titulo de la orden de pago generada y el valor que se presenta en el campo Val. Titulo del PA generado, sean los mismos valores, ambos son igual a el valor dado a la solicitud de fondo.
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