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Cálculo de ICMS UF DEST para redução de base de cálculo ou isenção
Linha de Produto: | Logix |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | Vendas |
Função: | VDP10064 / VDP0692 – Cadastro de tributos e benefícios OBF40000 / VDP9202 – Emissão da NF-e |
Requisito: | Utilizando as fórmulas de ICMS_UF_DEST atualmente disponíveis, a Sefaz está rejeitando os XMLs gerados para vendas a clientes não contribuintes interestaduais nas seguintes situações:
Outra situação que precisa de ajuste é quando a base do ICMS da origem é diferente da base no destino, por haver redução da base na origem. Neste caso, o tributo ICMS_UF_DEST deverá ser calculado com a base integral, sem considerar a redução de base concedida na origem. Além disso, para as situações que os tributos ICMS_UF_DEST e FECOMP estão relacionados à natureza de operação, mas não devem ser calculado (incidência = N), está mantendo a base de cálculo dos mesmos com valor, sendo lançados incorretamente no SPED. |
Implementação: | Foi criada nova fórmula de cálculo para o tributo ICMS_UF_DEST: E também foi criada nova fórmula para o tributo FECOMP: Para os tributos ICMS_UF_DEST e FECOMP foi criado o campo adicional "Zerar bas calc", que quando marcado faz com que no faturamento a base de cálculo seja zerada, caso a incidência do tributo seja N (não). Neste caso, se faz necessário o procedimento de atualização das fórmulas de cálculo e adicionais, via programa de Cadastro de Tributos e Benefícios (VDP0692/ VDP10064), botão "atualizar_fiscal". Após este procedimento, ao incluir ou modificar a configuração fiscal do tributos ICMS_UF_DEST e FECOMP será possível utilizar as novas fórmulas e campo adicional. Formas de configuração do ICMS_UF_DEST para os casos citados neste chamado: Situação 1 - A operação é isenta na origem e no destino. Campos tributação: Informar 0% no campo alíquota. Situação 2 - A base do ICMS da origem é diferente da base no destino, por haver redução da base na origem. Campos tributação: Informar o percentual do ICMS na UF de destino no campo alíquota. OBS: Para FECOMP, utilizar fórmula 2. Situação 3 - A operação é isenta na origem mas não é isenta no destino. Campos tributação: Informar o percentual do ICMS na UF de destino no campo alíquota. OBS: Para FECOMP, utilizar fórmula 2. |
Chamado: | TSKKM7 |