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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21846.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Compras (SIGACOM):
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar dos proveedores.
- Desde el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un producto.
- Desde el menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Compra (MATA120), generar un pedido de compra informando el primer proveedor y el producto, producto configurados anteriormente.
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
- Ir a Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N).
- Crear una nueva Factura de Entrada informando el proveedor creado en las precondiciones.
- Ir a "Otras acciones | Ped Comp" y seleccionar el pedido de compra generado en las precondiciones.
- Modificar el proveedor indicando el segundo proveedor creado en las precondiciones.
- Validar que los ítems sean limpiados:
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