Histórico da Página
Índice style none
01. Visión general
Realizar la configuración correcta para el cálculo del impuesto IVA para el país Paraguay, para que el cálculo se realice correctamente; es necesario incluir estos impuestos en la posición 1 en el Libro fiscal.
Se ejemplifican los siguientes procesos, con las configuraciones correctas:
- Retenciones en orden de pago.
- Libro fiscales IVA.
02. Ejemplo de utilización
Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la configuración que se describe a continuación:
1. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) debe configurarse el impuesto IVA.
Impuesto (FB_CODIGO): IVA
Descripción (FB_DESCR): IVA - REGIMEN GENERAL
Fórmula entrada (FB_FORMENT): M100XIVA
Fórmula salida (FB_FORSAI): M460XIVA
% Alícuota (FB_ALIQ): 10,00
Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): 1
Clase impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto
Aviso | ||
---|---|---|
| ||
Para el cálculo correcto de IVA, se debe configurar informando el campo "Cpo del L.F."(FB_CPOLVRO) obligatoriamente en la posición "1". |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
El porcentaje de alícuota para el impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad del agente. Inicialmente, se utilizan los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:
Para la configuración del impuesto IVA Incluido (IVC), las fórmulas de entrada y salida son M100IVAI y M460IVAI respectivamente. Para el resto de los impuestos relacionados al IVA deben utilizarse las fórmulas informadas en el ejemplo anterior (M100xIVA / M460xIVA). |
IVA
Valor de mercadería: 10.000,00
Alícuota: 10%
Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (10/100) = 1.000,00
Valor IVA: 1.000,00
Valor bruto (Valor mercadería + IVA): 10.000,00 + 1.000,00 = 11.000,00
IV5
Valor mercadería: 10.000,00
Alícuota: 5%
Fórmula de cálculo: 10.000,00 * (5/100) = 500,00
Valor IVA: 500,00
Valor bruto (Valor mercadería + IVA): 10.000,00 + 500,00 = 10.500,00
IVC
Valor mercadería: 11.000,00
Alícuota: 10%
Fórmula de cálculo:
11, 000,00 / 1.10 = 10,000,00
11,000.00 - 10,000.00 = 1,000.00
Valor bruto (Valor mercadería con IVA): 11.000,00
03. Configuración
Retenciones en orden de pago
Configurador
- Configurar el parámetro MV_IMPRETI informando el impuesto IVA.
Impuestos Variables
- Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1
Proveedor
- Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
Producto
- Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
Tipos de entrada y salida
- Por medio de la rutina "Tipo de entrada y salida" en el módulo Libros fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe crearse una TES de entrada configurada, para realizar el cálculo de IVA.
Registrar Nbm
- Por medio de la rutina "Registrar Nbm" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones |Archivos ), incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada
Factura de entrada
- Acceder a la rutina "Factura de entrada" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.
Libro Fiscales IVA
Proveedores
- En la rutina Proveedores, ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta a un Proveedor.
Impuestos Variables
- Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1
Factura de entrada
- En la rutina Factura de entrada ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Facturas) debe darse de alta a una Factura de entrada, informando un código en el campo Nº Despacho (F1_NUMDES).
04. Utilización
Orden de pago
- Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
- Seleccione la Factura.
- Valide que el campo Ret. IVA esté correcto.
- Grabe la Orden de pago
- Confirmar el grabado de los registros de retención para la factura (NF) en las tablas SEK y SFE.
Libro fiscales IVA
En la rutina Libros fiscales IVA, ubicada en el menú del módulo Libros fiscales (Informes| Específicos) se genera el informe y el archivo.txt para los documentos generados previamente.
- En los parámetros informe:
- La fecha inicial y final del período para la búsqueda.
- Informe que el Libro IVA será para Compras.
- Informe el layout del RG90/2021.
- Haga clic en Ok para avanzar con la impresión.
- Haga clic en Sí para generar el archivo.txt.
- Espere la impresión del libro y la generación del archivo.txt.
- Confirme que se imprimió correctamente el código informado en el campo Nº Despacho (F1_NUMDES).
- En los parámetros informe:
05. Tablas utilizadas
- SEK - Orden de pago
- SFE - Retenciones