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  • Lançamentos Contábeis In 86/89 - VDP0565

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Lançamentos Contábeis In 86/89 - VDP0565

Visão Geral do Programa

Contabilizar documentos de saída (notas fiscais de mercadoria, conhecimento de frete e serviço) abertos por lançamentos.

Não será gerado um novo lote na contabilidade.

O parâmetro para gerar os lançamentos sumarizados é o CON1640 (Parâmetros dos Sistemas Geradores - "Gera Lotes Sum").

O parâmetro que indica se deverão ser mantidos os lançamentos contábeis com origem no módulo de faturamento é o VDP0040 (Parâmetros do Sistema comercial “Manter Lançamentos Contábeis (S/N)”) .

Nesta contabilização serão gerados novamente os lançamentos considerando somente notas fiscais que já foram contabilizadas. Isto se faz necessário pelos seguintes motivos:

  1. O sistema permite que os lançamentos sejam gerados sumarizados, neste caso os lançamentos são agrupados pela data de movimento, tipo de lançamento (débito ou crédito), número da conta, código de histórico e AEN (caso a empresa trabalhe por AEN).
  2. O sistema permite que as informações comerciais sejam excluídas (para empresas que possuem grande volume de dados). Entende-se por informações comerciais todos os lançamentos contábeis gerados a partir da emissão de uma nota fiscal de saída.

Em ambos os casos, não contemplavam a Instrução Normativa 86/89 que necessita de informações abertas por lançamentos.

No primeiro caso, como os lançamentos são gerados sumarizados, não é possível visualizar o valor contabilizado de impostos para cada nota, uma vez que em uma única conta contábil estava sumarizado o valor de várias notas fiscais. E no segundo caso, porque os lançamentos eram excluídos.

Lançamentos Contábeis In 86/89

Objetivo da tela:

Permitir contabilizar documentos de saída (notas fiscais de mercadoria, conhecimento de frete e serviço) abertos por lançamentos.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Período

Data inicial e final que estabelecerá o período para a seleção das notas fiscais que tiverem a data de emissão dentro do período informado em tela.

Serão selecionadas apenas as notas fiscais que já foram contabilizadas.

Data CotaçãoData de referência da cotação da moeda para cálculo dos lançamentos contábeis de provisão de fretes das notas de venda para o mercado externo.
Finalidade

Indica qual a finalidade do processamento dos lançamentos contábeis.

I - Instrução normativa: Utilizado para exportar a IN86 e IN89;

S - SPED Contábil: Utilizado para geração do SPED contábil.

Base

Indica quais serão as informações base para a geração do Sped Contábil.

L - Lançamentos Contábeis: Utilizará os lançamentos contábeis das notas fiscais e conhecimentos de frete emitidos no período informado;

F - Faturamento: Utilizará as notas fiscais e conhecimentos de frete emitidos no período informado e já contabilizados.

Agrupar por

Indica a forma de agrupamento das contas contábeis e documentos (notas fiscais e conhecimentos de frete) no Sped Contábil.

I - Contas item: Serão agrupados os lançamentos de acordo com as contas contábeis em nível de item/AEN. Caso os itens possuírem contas contábeis separadas, o agrupamento não será realizado por documento;

M - Contas mestre: Serão agrupados os lançamentos de acordo com as contas contábeis em nível de documento (pela natureza de operação e código fiscal).

As contas contábeis em nível de item serão ignoradas.

Nota
titleNota:

A identificação do tipo de agrupamento poderá ser realizada com a ajuda do programa VDP1235 (Contas Contábeis & Históricos por Linha de Produto).

Caso as contas contábeis estejam cadastradas apenas em nível de natureza de operação e código fiscal, poderá ser  utilizada a opção "M" (Contas Mestre). Caso as contas estejam cadastradas em nível de item/AEN, deverá ser utilizada a opção "I" (Contas Item).