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Deck of Cards
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Card
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label1. Visão Geral
title1. Visão Geral

A rotina de Transferências tem como principal objetivo efetuar transferências de funcionários entre empresas, filiais, matrícula, centros de custo, departamentos, processo,  postos e item contábil e/ou classe de valor.  

O sistema disponibiliza os seguintes tipos de Transferências (padrão):

  • Transferências entre Empresas/Filiais
    Neste tipo de transferência, toda movimentação do funcionário permanece na Empresa/Filial de origem e será feita uma inclusão do funcionário na Empresa/Filial destino.
    Com algumas exceções, verificar aba Movimentação de Tabelas.

  • Transferências entre Centro de Custo
    Neste tipo de transferência, o sistema utiliza o mesmo registro do Cadastro de Funcionários (origem) para o funcionário destino, efetuando apenas a troca do centro de custo.

  • Transferências entre Matrícula
    Este tipo de transferência permite apenas no mês de admissão do funcionário, e enquanto não houver movimentação acumulada. Além disso, será permitido apenas quando não foi efetuado outro tipo de transferência ou movimentação do funcionário.

  • Transferência de Funcionários por Departamentos
    Permite a transferência de um funcionário ou de vários funcionários de uma vez, por Departamento ou Centro de Custo.

     

Ao final de cada transferência, um histórico desta movimentação é gerado no Arquivo de Transferências (SRE). 

Para isso devemos seguir algumas premissas básicas:

  • Para que o controle das Transferências seja efetuado corretamente, o arquivo de Transferências (SRE)  deve estar no modo de acesso compartilhado entre empresas, unidade de negócio e filiais, ou seja, deverá ser configurado no dicionário SX2 para modo de acesso compartilhado e, além disso, se existir mais de uma empresa, o mesmo arquivo deve ser indicado para ambas as empresas,

  • Para efetuar a transferência de Item contábil e ou Classe de valor, é necessário que o parâmetro MV_ITMCLVL esteja   preenchido com 1 - Utilização de item contábil e classe de valor ou 3 - Utilização de item/classe sem obrigatoriedade de ambos,

  • Para efetuar a transferência de  Postos, é necessário que o parâmetro MV_ORGCFG esteja preenchido com 1- Utiliza com controle de Postos ou 2-  Utilizada sem controle de Postos.


Card
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label2. Movimentações de Tabela
title2. Movimentações de Tabela



Card
idid3
label3. Integrações
title3. Integrações


Card
idid4
label4. Parâmetros
title4. Parâmetros
ParâmetroDescriçãoConteúdo Padrão
MV_RATITMDefine se realizara rateio por Item Contabil na integracao de titulos. - Uso Logix.      .F.
MV_CONDUPL

Consiste Duplicidade de Títulos?
.T. = Consiste / .F. = Não Consiste    

.T.
MV_CHAVDUP

Chave para consistência de duplicidade:
"1" - Chave sem data de vencimento;
"2" - Chave com data de vencimento.        

"1"
MV_CADFORADefinições de Títulos         
MV_BTITRESConfigura Integ. Título para Rescisão. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio0
MV_BTITFOLConfigura Integ. Título para Folha de Pagamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio0
MV_BTITADTConfigura Integ. Título para Adiantamento. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio0
MV_BTITFERConfigura Integ. Título para Férias. 0=Não Trata;1=Tratamento com Mensagem;2=Tratamento Com Bloqueio0
Card
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label5. Pontos de Entrada
title5. Pontos de Entrada

PE GP180MEN e GP18FILT - Inclusão de Botão em Outras Ações e e Retorno de Matrículas Filtradas
PE GP180TRA Transferência de Funcionário
PE GP180MSG - Pergunta antes de processar a Transferência
PE GP180VALID - Validação no processamento de Transferência
PE GP180VDP - Validação de Departamento x Posto
PE GP180HEA - Montagem Cabeçalho
PE GP010AGRV - Validação após Gravação da Transferência
PE GP180CPOS - Gravação de Campos Customizados

Card
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label6. Documentações Relacionadas
title6. Documentações Relacionadas

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