En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N) - Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
En el detalle de los ítems, se debe informar la TES de salida previamente configurada en el item y el campo Objeto Imp. (D2_NIT) con el valor 01. - Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta.
Ingresar a la opción de Nuevo Recibo en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo). - Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
Llenamos los campos obligatorios del encabezado del recibo (FJT). - Aplicamos los filtros.
- Seleccionamos la Factura de salida generada anteriormente.
- Agregamos una forma de pago por el mismo valor de la Factura de salida.
- Damos check en la casilla "Generar CFDI"
- Verificamos que en el XML nodo “ImpuestosDr” “ImpuestosDr” sea igual al valor del ítem campo "Objeto Impuesto" (D2_NIT) de la Factura de salida, en este caso con valor de "01" y no genere nodos hijos “ImpuestosDr”“ImpuestosDr”.
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