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tabsPre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idsPre-condiciones,Procedimiento
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defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-21492.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
  4. Validar que se tenga actualizado el Diccionario de datos con el campo Objeto Impuesto (D2_NIT) de acuerdo al siguiente documento Técnico: Nuevo Campo Objeto Impuesto.
  5. A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  6. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
  7. A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.

  8. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada que no genere impuestos.
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defaultno
referenciaProcedimiento

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones Facturación Facturaciones (MATA467N)

  1. Incluir una Factura de Venta de tipo Normal.
  2. En el detalle de los ítems, se debe informar la TES de salida previamente configurada en el item y el campo Objeto Imp. (D2_NIT) con el valor 01.

  3. Presionar Grabar para confirmar el guardado de la Factura de Venta.

Ingresar a la opción de Nuevo Recibo en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).

    1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    2. Llenamos los campos obligatorios del encabezado del recibo (FJT).

    3. Aplicamos los filtros.
    4. Seleccionamos la Factura de salida generada anteriormente.
    5. Agregamos una forma de pago por el mismo valor de la Factura de salida.
    6. Damos check en la casilla "Generar CFDI"
    7. Verificamos que en el XML nodo ImpuestosDr“ImpuestosDr” sea igual al valor del ítem campo "Objeto Impuesto" (D2_NIT) de la Factura de salida, en este caso con valor de "01" y no genere nodos hijos ImpuestosDr“ImpuestosDr”.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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