Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Préviasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio de la rutina "Proveedores" en el módulo Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe crearse un proveedor para que se calcule la retención de IVA.
  2. Por medio de la rutina "Productos" en el módulo Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), deben crearse y configurarse los productos.
  3. Por medio de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), deben haber dos TES de entrada configuradas, una para realizar el cálculo de IVA y la otra para la retención de IVA.
  4. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal mencionado en la TES utilizada 112 y 511.
  5. Acceder a la rutina Factura de entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con la TES de Entrada generada anteriormente.
  6. Acceder a la rutina Nota Credito y Debito (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Nota de Credito al Proveedor(NCP) con la TES de Salida generada anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), crear una Orden de pago utilizando los documentos anteriormente creados.
  2. Seleccione la Factura y la NCP (Nota de Credito al Proveedor).
  3. Informe los medios de pago.
  4. Valide que el campo Ret. IVAesté correcto.
  5. Grabe la Orden de pago.
  6. Verifique, mediante el APSDUe, en la tabla SEK, que se tiene el registro de la retención para la Factura y la NCP.

...