Generación de Facturas - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N)
- Indicar los parámetros de la rutina, informando la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? con la opción Normal.
- Incluir una Factura de Venta (NF):
- Informar los datos del Encabezado de la Factura de Venta.
- Informar los datos de los ítems de la Factura de Venta.
- Confirmar el grabado de la Factura de Venta.
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
- Validar que en el XML sean informados los atributos especificados en los Puntos de Entrada.
Generación de Notas de Crédito. - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)
- Incluir una Nota de Crédito de Cliente:
- Informar los datos del Encabezado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Informar los datos de los ítems de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar el grabado de la Nota de Crédito de Cliente (NCC).
- Confirmar la generación y timbrado exitoso del Comprobante Fiscal Digital para Internet (Ésta confirmación puede presentarse o no de acuerdo a la configuración del parámetro MV_CFDUSO).
- Validar que en el XML sean informados los atributos especificados en el Punto de Entrada.
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