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Faturamento - VDP2330

Visão Geral do Programa

Manutenir as informações dos parâmetros do faturamento.

Faturamento

Objetivo da tela:

Permitir manutenir as informações dos parâmetros do faturamento.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Tela2

Exibe os parâmetros da segunda tela.
teLa3Exibe os parâmetros da terceira tela.
tela4Exibe os parâmetros da quarta tela.



Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Última Nota

 

Número da última nota fiscal gerada pelo Logix.
Data FaturamentoData do último faturamento (última nota fiscal) gerado.
Linhas NotaNúmero de linhas do corpo da nota fiscal. No corpo da nota fiscal poderão ser impressos, além dos itens, os textos, endereço de entrega e parcela de duplicatas. Caso o número de linhas ultrapasse a quantidade parametrizada, o sistema gerará automaticamente uma nova nota fiscal.
Mês Faturamento

Mês de faturamento (nota fiscal) que será transferido para histórico.

Juntamente com o ano de faturamento serão selecionadas todas as notas fiscais de saída, através do VDP2242 (Faturamento - Faturamento Série Única - Mensal) e serão transferidas para o histórico.

Ano Faturamento

Ano de faturamento (nota fiscal) que será transferido para histórico.

Juntamente com o mês de faturamento serão selecionadas todas as notas fiscais de saída, através do VDP2242 (Faturamento - Faturamento Série Única - Mensal) e serão transferidas para o histórico.

Endereço EntregaIndica se o endereço de entrega fará parte do corpo da nota fiscal. Caso faça parte, as linhas necessárias para imprimir o endereço de entrega serão contadas para o cálculo de linhas do corpo da nota fiscal.
Parcelas Duplicatas

Indica se as parcelas das duplicatas farão parte do corpo da nota fiscal.

Caso façam parte, as linhas necessárias para imprimir as parcelas serão contadas para o cálculo de linhas do corpo da nota fiscal

TextosIndica se os textos da nota fiscal farão parte do corpo da nota fiscal. Caso façam parte, as linhas necessárias para imprimir os textos serão contadas para o cálculo de linhas do corpo da nota fiscal.
Origem Denominação Item

Indica a origem da denominação do item para ser impressa na nota fiscal. A origem da denominação será utilizada para o cálculo da quantidade de linhas da nota fiscal. De acordo com a origem, pode-se ter um tamanho da descrição diferenciada.

1 - Denominação da tabela cliente_item (VDP8390 - Item por Cliente);

2 - Denominação da tabela item (MAN0022 - Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral).

Tamanho Descrição ItemIndica a quantidade de caracteres utilizados na denominação do item no corpo da nota fiscal.
Consiste Limite CréditoIndica se será consistido o crédito do cliente no faturamento. Caso seja consistido e apresente algum problema de crédito, a solicitação de faturamento ficará bloqueada. Esta consistência será efetuada através do VDP0560 (Faturamento - Faturamento por Série Única - Romaneio - Consistir Solicitação).
Ver Estoque Faturamento

Indica se será consistido o estoque no faturamento. Caso seja consistido e apresente algum problema de estoque (insuficiência de estoque), a solicitação de faturamento ficará bloqueada.

 Esta consistência será efetuada através do VDP0560 (Faturamento - Faturamento por Série Única - Romaneio - Consistir Solicitação).

Dias Emissão Bloquetos

Quantidade de dias para emissão do bloqueto (a laser ou pré-impresso) de cobrança bancária. Utilizada na rotina de geração/emissão do bloqueto.

Quando a quantidade de dias de vencimento da duplicata for menor ou igual a quantidade de dias informada, será gerado o bloqueto.

Número Nota Serviço Segue Numeração NotaIndica se a numeração das notas fiscais de serviço seguem a mesma numeração das notas fiscais de venda.
Última Nota ServiçoNúmero da última nota fiscal de serviço gerada pelo Logix.
Linhas Nota ServiçoNúmero de linhas do corpo da nota fiscal de serviço. No corpo da nota fiscal poderão ser impressos, além dos itens, os textos, endereço de entrega e parcela de duplicatas. Caso o número de linhas ultrapasse a quantidade parametrizada, o sistema gerará automaticamente uma nova nota fiscal de serviço.
Emite Itens BonificaçãoNão mais utilizado pelo Logix.
Situação Itens Especiais

Indica se a solicitação de faturamento de itens especiais ficará bloqueada.

Caso afirmativo, somente após a liberação gerencial e fiscal, através do VDP1472 (Vendas Ponto a Ponto - Consultas - Crédito Vendedor) e VDP1507 (Liberação Gerencial para Faturamento de Itens Especiais) será permitido o faturamento.

Agrega ICMS

Indica se o valor de ICMS será agregado ao valor unitário do item.

Utilizado na rotina de faturamento de nota fiscal e quando o preço unitário do produto, em lista de preço ou informado manualmente no pedido, é formado sem o valor de ICMS agregado.

Faturar Itens Especiais por UsuárioIndica se somente o usuário que efetuou a solicitação de faturamento de itens especiais pode efetuar o faturamento. Caso informado "não", qualquer usuário que tenha acesso ao programa de faturamento de itens especiais poderá efetuar o faturamento das solicitações pendentes.
Cancelamento da Nota Fiscal

Indica qual quantidade do pedido será atualizada quando houver o cancelamento de uma nota fiscal de origem de pedido.

 

1 - Atualiza a quantidade romaneada do item do pedido;

 

2 - Atualiza a quantidade reservada do item do pedido.

Consolida Origem do Item

Indica se serão consolidados em uma única nota fiscal produtos produzidos e produtos revendidos.

Utilizado somente na rotina de faturamento de simples tributação, no VDP0570 (Faturamento Ordem de Montagem/Romaneio).

Observação: A rotina de faturamento, VDP2236 (Faturamento - Faturamento Série Única - Romaneio - Processa Solicitação), permite a geração de notas fiscais com produtos produzidos e produtos revendidos sem que este parâmetro seja verificado.
Esta rotina (VDP2236) é a mais indicada para todos os clientes.

Último ConhecimentoNúmero do último conhecimento de frete gerado pelo Logix.
Próxima Carta de Frete

Número do próximo número da carta de frete gerada pelo Logix.

Observação: Atualmente este parâmetro somente é utilizado em programas específicos.

Calcula Comissão MercadoriaIndica se deverá ser calculada a comissão dos vendedores/representantes sobre o total da mercadoria da nota fiscal. Caso negativo, somente os itens comissionados farão parte da base de cálculo da comissão.
Modifica Pagamento na SolicitaçãoIndica se será permitido aos usuários modificar a condição de pagamento da nota fiscal na solicitação de faturamento no VDP0550 (Faturamento - Faturamento Série Única - Romaneio - Solicitação por Romaneio).
Calcula Vencimento Faturamento AntecipadoIndica se deverá ser utilizado quando um pedido tiver condição de pagamento do tipo "antecipado". O cálculo do vencimento da duplicata será contado a partir da data de emissão do pedido. Caso negativo, o sistema calculará a data de vencimento da duplicata a partir da data de referência informada na solicitação de faturamento.
Muda data de faturamentoIndica se será permitido manipular a data de faturamento da nota fiscal.
Verifica Estoque RemessaIndica se será verificada a existência de saldo em estoque do produto quando tratar-se de uma nota fiscal de remessa para industrialização ou remessa para terceiros.
Emissão do Bloqueto Por

Indica a seleção de dados para emissão de bloqueto bancário a laser.

1 - Emite bloqueto de cobrança para todos os clientes que no VDP3610 (Informações Cadastrais) estejam com o tipo de portador igual a banco. Dessa forma o VDP2197 (Emissão de Bloquetos a Laser) não solicitará o código do portador.

2 - Emite bloqueto de cobrança somente para os clientes que estejam relacionados com o portador igual ao informado do VDP2197 (Emissão de Bloquetos a Laser).

3 - Emite o bloqueto de cobrança gerando sempre o bloqueto para o portador informado na tela do VDP2197 (Emissão de Bloquetos a Laser).
Desta forma o portador informado no cadastro do cliente será desprezado.

4 - Emite bloqueto de cobrança somente para os clientes que não tenham portador cadastrado ou com o portador igual ao informado no VDP2197 (Emissão de Bloquetos a Laser).

5 - Emite bloqueto de cobrança para todos os clientes que no VDP3610 (Informações Cadastrais) estejam com o tipo de portador igual a "Banco".
Desta forma o VDP2197 (Impressão Bloqueto a Laser) não solicitará o código do portador.

Número Bloqueto controlado por Empresa ConsolidadoraIndica se o número sequencial do bloqueto será mantido pela empresa consolidadora do Contas a Receber.
Código Empresa Matriz FreteCódigo da empresa matriz onde estarão os dados de frete cadastrados. Os parâmetros de frete devem ser cadastrados no VDP0760 (Lista).
Exportar o frete e seguro rodoviário para Módulo ExportaçãoIndica se serão enviados ao Módulo de Exportação, os valores de seguro e frete rodoviário.
Somente utilizado quando o cliente utiliza o módulo de Exportação.
Emite Bloqueto Nota Fiscal - Prestação de ContasNão mais utilizado pelo Logix.
Emite Bloqueto Nota Fiscal - Séries DiferentesNão mais utilizado pelo Logix.
Emite Bloqueto Nota Fiscal - ServiçoNão mais utilizado pelo Logix.
Baixa Estoque no FaturamentoIndica se a baixa de estoque deverá ser feita no faturamento de forma automática ou a baixa de estoque manual pelo VDP3074 (Movimentação Estoque Pendente).
Informa Número Nota Fiscal Séries Diferentes no FaturamentoIndica se o número da nota fiscal de série diferente será informado no processamento da nota fiscal pelo usuário ou se o programa gerará o número da nota fiscal automaticamente.
Obriga Informar dados para Baixa RetornoIndica se será obrigatório a informação de dados de retorno da nota fiscal que baixará os controles de itens de terceiro, quando a natureza de operação utilizada tiver controle "3" no VDP2010 (Itens Especiais - Mestre).
Aceita Código Item nulo em Itens EspeciaisIndica se permite faturar uma nota fiscal sem que exista o código do produto, pela rotina de Itens Especiais, VDP2010 (Itens Especiais - Mestre) ou VDP2239 (Faturamento - Faturamento Série Única - Itens Especiais - Solicitação).
% PIS

Indica o percentual de PIS.

Será utilizado para contabilização e relatórios que tenham este imposto.

% COFINS

Indica o percentual de COFINS.

Será utilizado para contabilização e relatórios que tenham este imposto.

% INSS

Indica o percentual de INSS.

Será utilizado para contabilização.

% ISS

Indica o percentual de ISS.

Será utilizado para contabilização e para relatórios que tenham este imposto.

Baixa Patrimônio por ParcelaIndica se deverá ser efetuada a baixa da parcela quando for faturamento de um imobilizado, quando a parcela baixada no patrimônio é a informada na solicitação da nota fiscal pelo usuário ou se deverá ser efetuada a baixa da primeira parcela do bem que estiver em aberto.
Número da Última Carta de CorreçãoNúmero da última carta de correção. Deverá ser informado na implantação, pois o VDP3542 (Faturamento - Carta Correção) atualizará automaticamente este campo.
Número da Última Duplicata gerada para os ConhecimentosNúmero da última duplicata gerada para conhecimento de frete e exportada para o Contas a Receber.
Empresa Consolidadora da contabilidadeCódigo da empresa consolidadora para os lançamentos contábeis do comercial.
Percentual de mão-de-obra

Percentual de mão-de-obra que será aplicado nas notas fiscais de remessa para industrialização.

Observação: Atualmente este parâmetro é específico para um determinado cliente.

Percentual de matéria-prima

Percentual de matéria-prima que será aplicado nas notas fiscais de remessa para industrialização.

Observação: Atualmente este parâmetro é específico para um determinado cliente.

Permite alterar preço/quantidade dos componentes

Indica o tipo de alteração do preço unitário ou da quantidade do componente, se o controle da natureza de operação for Industrialização (VDP0050 - Natureza da Operação, parâmetro "Controle").
Os componentes deverão estar cadastrados no VDP7110 (Controle Retorno/Remessa).

1 - Altera quantidade e valor. Permite que seja informada a quantidade e valor dos componentes;

2 - Altera quantidade. Permite que seja informada somente a quantidade dos componentes;

3 - Altera valor. Permite que seja informado somente o valor dos componentes;

4 - Automático. Calcula o preço unitário e quantidade pelas notas de terceiros que entraram na empresa.

Abate valor dos itens de terceiros do valor líquido do itemIndica se deverá ser abatido, para as notas fiscais de industrialização, o valor dos itens de terceiros.
Módulo QEA instaladoIndica se o módulo de Qualidade, Ensaios e Análise está instalado.
Trabalha com Peso Comercial no FaturamentoIndica se a empresa trabalhará com o peso comercial no faturamento. O peso comercial é a quantidade reservada multiplicada pelo fator de conversão cadastrado no MAN0750 (Cadastro Peso Comercial).
Permite fazer liberação Fiscal sem ter feita Liberação GerencialIndica se é possível realizar a liberação fiscal da solicitação de faturamento de itens especiais sem ter efetuada a liberação gerencial.
Informar dimensional remessa terceiroIndica se deverá ser informado o registro de estoque na remessa em poder de terceiros quando houver fatura.
Permite alterar situação de nota fiscal canceladaIndica se permite alterar a situação de notas fiscais canceladas.
Utiliza UF Endereço Entrega ou Cliente na tributação impostos da NFF

Indica se deverá ser utilizada a Unidade Federativa do endereço de entrega ou do cliente para tributação dos impostos na emissão da nota fiscal.

E - Endereço de Entrega;

C - Endereço do Cliente.

Item DescontoCódigo do item que será informado na digitação de notas fiscais de serviço sendo considerado como desconto no cálculo da nota fiscal.
Calcula IPI preço diferente quando Substituição TributáriaIndica se deverá ser calculado IPI por preço diferenciado quando existir substituição tributária.
Tipo Documento GNRETipo de documento padrão que será utilizado na integração com o Contas a Receber quando o documento é de origem da GNRE (Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais).
Imprime Bloqueto Endereço Cobrança?

Indica se será emitido bloqueto para os clientes que possuírem endereço de cobrança.
Quando não emitir, o Contas a Receber enviará para o banco a instrução de que o mesmo deverá emitir o bloqueto, ficando sob a responsabilidade do mesmo o envio.

Utilizado para garantir que o bloqueto será entregue para o cliente.

Última Duplicata ConsolidadaNúmero da última duplicata consolidada. O número da duplicata será gerado automaticamente a partir do último número cadastrado.
Consiste Nota Fiscal Condição Pagamento 'C.A.' emissão bloquetoIndica se serão consistidas as notas cuja condição de pagamento seja do tipo "contra apresentação" na emissão do bloqueto.
% CSLL (Retenção)Percentual de CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) a ser retido nas notas fiscais de serviço e faturamento de bens para Órgão Público, conforme MP 135.
% PIS (Retenção)Percentual de PIS a ser retido nas notas fiscais de serviço e faturamento de bens para Órgão Público, conforme MP 135.
% COFINS (Retenção)Percentual de COFINS a ser retido nas notas fiscais de serviço e faturamento de bens para Órgão Público, conforme MP 135.
Utiliza Preço PautaIndica se será utilizado preço pauta no cálculo da base de ICMS no faturamento.
Itens Nota Fiscal Entrada Retorno TerceirosIndica se irá trazer automaticamente os itens das notas de entrada para o retorno de terceiros no faturamento de itens especiais.
Valor Mínimo Retenção IRRFIndica o valor mínimo utilizado para a retenção de IRRF.
Transfere Local Padrão ExpediçãoQuando estiver setado, no faturamento irá transferir a reserva de estoque para o local padrão de expedição, cadastrado no MAN0525 (Cadastro de Locais de Estoque por Item).
Operação Transferência Local Padrão ExpediçãoOperação de estoque que irá utilizar para fazer a transferência da quantidade em reserva para o local expedição. Esta operação deverá ser do tipo Diversos.
Reimprime Bloqueto para outro portadorIndica se permite que seja reimpresso um bloqueto para um outro portador.