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Se implementan los cambios en las rutinas Despacho de importación(MATA143.prw), Calculo de IVA incluido para documentos de entrada(M100IVAI.prw) y Funciones generales de documentos fiscales Paraguay(LOCXPAR.PRW) para mantener los descuentos en la base en para el  impuesto IVC. 


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes para el cálculo de impuestos pertinentes.
    1. MV_COMPINT = .T. (Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC debe deshabilitarse para usar las funcionalidades.).
    2. MV_EASY = N (Los módulos de Compras e Importación serán integrados.).
  2. A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de las monedas a utilizar.
  3. A través de la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) registrar un proveedor para utilizar en sus pruebas, el proveedor debe de tener configurado el campo Fabricante (A2_Fabrica) con el contenido igual a "2-No".
  4. A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) ingresar un producto para utilizar en las pruebas, el producto debe de tener configurado el campo Import (B1_IMPORT) con contenido igual a "S-Sí".
  5. A través de la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) debe contar por lo menos con una condición de pago registrada.
  6. A través de la rutina de Importadores (COMA036) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un importador registrado en el sistema.
  7. A través de la rutina de Compradores (MATA087) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un comprador registrado en el sistema.
  8. A través de la rutina de Agente embarcador (COMA035) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario tener un agente registrado en el sistema.
  9. A través de la rutina de Vías de transporte (COMA033) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) es necesario con un medio de transporte registrado en el sistema.
  10. A través de la rutina de Incoterms (COMA038) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivo Importaciones) registrar por lo menos un incoterms.
  11. A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Compras-SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES; La TES debe de efectuar el cálculo de impuestos deseados.
  12. A través de la rutina Solicitación de Importación (MATA113) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de registrar una solicitud para el producto previamente registrado.
  13. A través de la rutina Purchase Order (MATA123) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) debe de ingresar un Purchase Order utilizando el proveedor, ítem y TES; previamente ingresados.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. A través de la rutina Despacho (MATA143) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Compras SIGACOM (Actualizaciones | Importaciones) realizar el siguiente proceso:
    1. Llene la información del encabezado del documento.
  2. Agregar un invoice:
    Tipo igual a "FOB".
    Serie igual a "E".
    Informar condición de pago.
    Incluir en los ítems de esta primera factura las órdenes de compra (Purchase Order) creadas previamente.
    Verificar impuestos.
    Grabar.

  3. Agregar una Factura:
    Tipo igual a "Gastos".
    Serie igual a "A".
    Informar condición de pago.
    Informar tasa.
    Incluir en los ítems facturas de este gasto un producto relacionado a los servicios y agregar un descuento.


  4. Grabar e ir a despachos (SIGACOM >> Archivos | Importaciones) seleccionar el despacho generado:
    Generar los documentos de entrada para FOB.
    Generar los documentos de entrada para Gastos.

  5.  Ir a facturas de entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos)

    1. Verificar la creación de la factura de entrada FOB y sus impuestos.

    2. Verificar la creación de la factura de entrada GASTOS con el descuento e impuestos.

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