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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:
RutinaNombreFecha
F887FIN.prwEventos del modelo de recibos de cobro.29/09/2023
F887FINMEX.prwEventos del modelo de recibo de cobro para México.29/09/2023
F887FINARG.prwEventos del modelo de recibo de cobro para Argentina.29/09/2023
F887FINPAR.prwEventos del modelo de recibo de cobro para Paraguay.29/09/2023
País:MEX
Ticket:

18070688

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-20908

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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issueDMINA-20908.
  3. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos mencionadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  4. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  5. En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación Facturaciones.
    • Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
  6. En el módulo de Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar |Totvs Recibo(FINA998):
    • Incluir y timbrar un recibo de cobro, seleccionando la factura previamente timbrada.
    • Desde la opción Buscar recibo, anular el recibo con el motivo de cancelación 01 - Compr. Emitido con errores con relacion.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. Ingresar a TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo).
    1. Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
    2. En los parámetros, indicar la pregunta ¿Recibo Sust. ? = el recibo previamente anulado con motivo 01.
    3. Capturar los datos del encabezado del recibo.
    4. Agregar una forma de pago correspondiente.
    5. Dar clic en "Generar CFDI".
    6. Confirmar el guardado y timbrado del recibo.
    7. Validar que en el  XML se muestre el nodo cfdi:CfdiRelacionados:


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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05. ASUNTOS RELACIONADOS

Templatedocumentos