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Na rotina de Pedidos de Venda ao digitar os dados da nota fiscal de origem em um pedido do tipo devolução, somente o campo do Preço Unitário (C6_PRCVEN) está sendo preenchido automaticamente, e o campo Valor Total (C6_VALOR) está ficando zerado.
03. SOLUÇÃO
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
Ajustes efetuados na rotina de Pedidos de Venda para que preencha o campo Valor Total (C6_VALOR) de um pedido do tipo devolução, quando o usuário digitar manualmente os dados da nota fiscal de origem.
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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default | no |
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referencia | passo2 |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
Card documentos Informacao Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaqueO pacote que contém as alterações estará disponível na próxima Expedição Contínua do módulo Faturamento, com previsão para a atualização no Portal do Cliente a partir do dia 06/10/2023. Titulo IMPORTANTE!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
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