Histórico da Página
Visão geral do programa
Este programa tem por objetivo efetuar a simulação ou Geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).
Objetivo da tela: | Realizar a simulação ou geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC). |
Principais ações:
Ação: | Descrição: |
Simulação | Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento. |
Geração | Executa a geração (grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento. |
Parametrização básica necessária:
- Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation
- Cadastro das Unidades (Operadoras) e associação da câmara de compensação (campo “Câmara”).
- Loteimp e status do lote = Importação concluída
- Refmoviproc (é realizada leitura nesta tabela para selecionar os movimentos a serem processados)
- Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters
- Associação do layout de impressão das faturas (campo “Layout Impressao NDC”).
- Através do campo “Geracao “Geração Nota de DebitoDébito/Credito Utilizar Mod/Pl/Tp Pl = Base ou Intercâmbio, Indicar se considera o plano da base (Manutenção Contrato) ou plano Intercâmbio (Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation)
- Através do campo “Usa Regra Ato Não Credenciado”, indicar se vai utilizar ou não a regra para ato não credenciado. A regra de utilizar ato não credenciado indica que os eventos devem estar cadastrados no cadastro Manutenção Grupo do Prestador x Eventos - hfp.providerGroupEvent, ou seja, o evento será por grupo de prestador, caso contrário, se não utilizar a regra, o evento será por plano e deverá estar cadastrado na Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType.
- Os Tipos de Cobrança considerados para o cálculo são NDR ou Fatura. A geração automática de NDC não está disponível para lote de importação referente a cobrança do tipo “Fatura + NDR”.
- Manutenção Grupo do Prestador x Eventos - hfp.providerGroupEvent
- Eventos por grupo de prestador, para quando utilizar a regra de ato não credenciado.
- Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType
- Eventos por forma de pagamento e tipo de plano, para quando não utilizar a regra de ato não credenciado.
...
Demonstrativo_Nota_Débito_Crédito_FP0710P
...
Objetivo da tela:
...
Realizar a simulação ou geração das notas de serviços de Débito/Crédito (NDC).
Principais ações:
...
Ação:
...
Descrição:
...
Simulação
...
Executa a simulação (não grava registros na base de dados) das notas de serviços de Débito/Crédito e gera relatório de acompanhamento.
...
Geração
...
Parâmetros
Campo: | Descrição |
Ano de referencia | Informar o ano de referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela o ano atual. |
Mês de referencia | Informar mês de referência para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela o mês atual. |
Espécie | Informar o código da espécie para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado no cadastro Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr). |
Data de emissão | Informar a data da emissão que será atribuído às notas de serviços de Débito/Crédito. |
Tipo de vencimento | Informar o código do tipo do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deverá estar cadastrado na Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity. É apresentado, em tela, o default do tipo de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Vencimento”. |
Dias | Informar o número de dias do vencimento para compor a data de vencimento das notas de serviços de Débito/Crédito. É apresentado, em tela, o default de dias de vencimento trazido do cadastro Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters, campo “Nr. dias vencimento”. |
Data de vencimento | Ao informar o tipo de vencimento e os dias de vencimento, o sistema calcula, automaticamente, a data de vencimento, mostrando um default para a data de vencimento, porém a data apresentada pode ser alterada conforme necessidade da operadora. A data de vencimento será gravada nas notas de serviços de Débito/Crédito (geração) ou apenas consistência de dados (simulação). |
Emitir fatura para câmara de compensação | Se informado SIM, será utilizada a negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração das notas de serviços de Débito/Crédito. Se informado NÃO, será emitida nota de serviço de Débito/Crédito para a operadora que está realizando a cobrança. |
Seleção
Campo: | Descrição | |
Unidade inicial e final | Informar o código da unidade que atendeu o beneficiário, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Cadastro Unidades - hcg.healthinsurancecompany e também no cadastro Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation. | |
Prestador inicial e final | Informar o código do prestador, para selecionar para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este código deve estar cadastrado no cadastro Manutenção Prestadores (CG0210Y). | |
Lote inicial e final | Informar o número do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação - hrc.importBatchUpdate. | |
Sequência inicial e final | Informar o número da sequência do lote dos movimentos, para selecionar os lotes dos movimentos importados para gerar as notas de serviços de Débito/Crédito. Este número deve estar cadastrado no cadastro Atualização Lote Importação - hrc.importBatchUpdate. | |
Câmara inicial e final | Informar o código da câmara de compensação, para selecionar as câmaras de compensação para as quais serão geradas as notas de serviços de Débito/Crédito (NDC). |
...
Principais campos da tabela de câmaras de compensação:
Campo: | Descrição | |
Unidade | Código da unidade | |
Prestador | Código do prestador | |
Nome | Descrição do nome do prestador | |
Lote | Número do lote de importação | |
Sequência | Número da sequência | |
Fatura original | Número da fatura original | |
Emissão da fatura original | Data de emissão da fatura original | |
Valor da fatura original | Valor da fatura original | |
NDR original | NDR original | |
Emissão da NDR original | Data de emissão da NDR original | |
Valor da NDR original | Valor da NDR original |
Conteúdos Relacionados:
Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters |
Manutenção Associativa eventos x Plano x Tipo plano - hfp.billingEventPayMethodPlanType |
Manutenção Parâmetros de faturamento - hfp.billingGlobalParameters |
Espécie Documento Financeiro Contas a Receber (Modo Clássico) (bas_espec_docto_financ_acr) |
Manutenção de Tipos de Vencimento - hvp.typeContractMaturity |
Manutenção Negociação entre Unidades - hrc.healthInsurerNegotiation |
...