Totvs custom tabs box |
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tabs | Tipo 45,Tipo 47,Inconsistências |
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ids | passo10,passo20,passo30 |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo10 |
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| Geração Arquivo Texto SCANC (OF0787): Para possibilitar a geração do Registro Tipo 45, o programa Geração Arquivo Texto SCANC (OF0787) foi alterado. Além disso é preciso parametrizar o sistema para gerar corretamente as informações. Como o Registro Tipo 45 é compreendido pelos códigos de produto ANP listados na tabela abaixo, estes códigos devem ser cadastrados no programa Código Produto SCANC (OF0786), conforme:
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo20 |
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| Geração Arquivo Texto SCANC (OF0787):
Para possibilitar a geração do Registro Tipo 47, o programa de geração do SCANC foi alterado. Para a gerar o Tipo 47 deve ser selecionado a opção "Gera SCANC para Distribuidora?", e os itens da Nota Fiscal GLP/GLGN Tributação Monofásica deverá estar relacionado com um dos seguintes códigos ANP: Código Produto | Descrição | Unidade |
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210203001 | GLP/GLGN | KG | 210203005 | BUTANO COMERCIAL | KG | 210203003 | PROPANO COMERCIAL | KG | 210203004 | PROPANO ESPECIAL | KG |
Campos que compõe o Registro Tipo 47: Campo | Descrição | Conteúdo/Condição de apresentação se houver |
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1 | Tipo de Registro | 47 | 2 | Mês/ano | Mês e Ano de Apuração (MMAAAA) | 3 | CNPJ | CNPJ/MF do remetente nas entradas e do destino nas saídas | 4 | Inscrição Estadual | Inscrição Estadual do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 5 | UF | Sigla da Unidade de Federação do remetente nas entradas e do destinatário nas saídas | 6 | Data de Emissão / Recebimento | Data de emissão na saída ou recebimento na entrada | 7 | Modelo | Código do modelo da nota fiscal | 8 | Série | Série da Nota Fiscal | 9 | Número | Número da Nota Fiscal | 10 | CFOP | Código Fiscal de Operações e Prestações | 11 | Tipo Frete | 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. | 12 | CNPJ/CPF Transportador | CNPJ/CPF Transportador | 13 | UF Transportador | Sigla da Unidade de Federação do Transportador | 14 | Primeira Placa | Placa do Veículo | 15 | Segunda Placa | Placa do Veículo, se existir | 16 | Terceira Placa | Placa do Veículo, se existir | 17 | Código do Produto | Código do Produto objeto da operação: 1 - Primeira verificação será no programa Atualização de Itens Obrigações Fiscais (OF0903), campo Código Produto; 2 - Se não existir o Código Produto informado no OF0903, e o item da nota possui CST para tributação monofásica, então a segunda verificação será: 1- Para Notas de Entrada, no programa Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível", campo Cód Produto ANP; 2 - Para Notas de Saída, no programa | Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras, campo Cód Produto ANP. | 18 | Quantidade Total | Quantidade total de Produto (GLP + GLNn + GLNi) (com 3 decimais) | 19 | Quantidade GLP (kg) | Informar a Quantidade de GLP na mistura (com 3 decimais). Se % GLP informado, então: - Notas de entrada, % GLP informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado;
- Notas de saída, % GLP informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pelo % GLP informado.
| 20 | Quantidade GLGNn (kg) | Informar a Quantidade de GLGNn na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNn informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado;
- Notas de saída, % GLGNn informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNn informado.
| 21 | Quantidade GLGNi (kg) | Informar a Quantidade de GLGNi na mistura (com 3 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Notas de entrada, % GLGNi informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado;
- Notas de saída, % GLGNi informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. Multiplica quantidade do Item do Documento Fiscal pela % GLGNi informado.
| 22 | Valor de Partida (VPart) | Informar o valor de partida do produto por quilograma SEM ICMS (com 2 decimais). Notas de entrada, Valor Partida informado na tela de Informações Adicionais da Nota (CD4035) para o tipo "NF-e Grupo Combustível". Notas de saída, Valor Partida informado na tela de Atualização Itens Faturamento (CD0903) Aba Extras. | 23 | Valor da Operação Própria GLP | Valor da Operação Própria do GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLP informado.
| 24 | Valor do ICMS da OP com GLP | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica valor ICMS do item pelo % GLP informado.
| 25 | Valor da Operação Própria GLGNn (Nacional) | Valor da Operação Própria do GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNn informado.
| 26 | Valor do ICMS da OP com GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNn informado.
| 27 | Valor da Operação Própria GLGNi (Importado) | Valor da Operação Própria do GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor total do item pelo % GLGNi informado.
| 28 | Valor do ICMS da OP com GLGNi (Importado) | Valor do ICMS da Operação Própria com o GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor ICMS do item pelo % GLGNi informado.
| 29 | Valores da BC-ST e ICMS ST obtidos da NF | 0 - Informações complementares 1 - Quadro Cálculo do Imposto | 30 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLP | Valor da BC ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLP informado.
| 31 | Valor do ICMS ST referente ao GLP | Valor do ICMS ST referente ao GLP (com 2 decimais). Se % GLP informado, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLP informado.
| 32 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
| 33 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNn (Nacional) (com 2 decimais). Se % GLGNn informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número diferente de 3 ou 7, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNn informado.
| 34 | Valor da Base de Cálculo do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor da BC ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor da Base ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
| 35 | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) | Valor do ICMS ST referente ao GLGNi (Importado) (com 2 decimais). Se % GLGNi informado, e CFOP do item do Documento Fiscal começando com número igual a 3 ou 7, então: - Multiplica o valor do ICMS ST do item pelo % GLGNi informado.
| 36 | UF | Sigla da Unidade da Federação de efetivo consumo. Campo obrigatório para CFOP 6667 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo30 |
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Nota Fiscal Óleo Diesel e Biodiesel Tributação Monofásica |
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Código Produto | Descrição | Unidade |
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420102004 | ÓLEO DIESEL A S500 | L | 420102005 | ÓLEO DIESEL A S500 – ADITIVADO | L | 420105001 | ÓLEO DIESEL A S10 | L | 420201001 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMA-MGO) | L | 420201003 | ÓLEO DIESEL MARÍTIMO (DMB-MDO) | L | 420301002 | OUTROS ÓLEOS DIESEL (SEM ADIÇÃO DE B100) | L | 820101001 | BIODIESEL B100 | L | 820101012 | ÓLEO DIESEL B S500 - COMUM | L | 820101013 | ÓLEO DIESEL B S500 - ADITIVADO | L | 820101033 | ÓLEO DIESEL B S10 - ADITIVADO | L | 820101034 | ÓLEO DIESEL B S10 - COMUM | L |
Nota Fiscal Gasolina e Etanol Anidro Tributação Monofásica |
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Código Produto | Descrição | Unidade |
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320101001 | GASOLINA A COMUM | L | 320101002 | GASOLINA A PREMIUM | L | 320102001 | GASOLINA C COMUM | L | 320102002 | GASOLINA C COMUM ADITIVADA | L | 320102003 | GASOLINA C PREMIUM | L | 320102005 | GASOLINA C PREMIUM ADITIVADA | L | 320201001 | GASOLINA DE AVIAÇÃO | L | 810102001 | ETANOL ANIDRO | L | 810102004 | ETANOL ANIDRO COM CORANTE | L | 810102003 | ETANOL ANIDRO DE REFERÊNCIA – EAR | L | 320103001 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - NBR 16038 | L | 320103003 | GASOLINA DE REFERÊNCIA - PROCONVE L-6 | L | 320301002 | GASOLINA PARA EXPORTAÇÃO | L | 320301001 | OUTRAS GASOLINAS | L | 320103002 | OUTRAS GASOLINAS AUTOMOTIVAS | L |
Após o cadastro acima é preciso configurar os produtos no programa Códigos ANP NF-e (CD0618), selecione a opção correspondente ao produto ANP no campo Produto Principal, e caso tratar-se de um produto cujo qual em sua composição possuir alguma mistura, ou seja; o produto não é 100% Puro, então será necessário marcar a caixa Gera Índice Mistura Biodiesel x Óleo Diesel B, e no campo % Índice Mistura informe o valor referente a mistura.
Para Notas de Saída: vincular o código do produto ANP no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903):
Para as Notas de Entrada: vincule o código do item interno com o código do produto SCANC no programa Atualização de Itens Obrigações Fiscais (OF0903)
Acessar o programa Inf Adicionais Nota Fiscal (CD4035) na opção "NF-e Grupo Origem Combustível": selecionando a opção indicada vai abrir o programa abaixo, preencha os campos referente a origem do combustível por Unidade Federação (UF):
Uma vez concluído todos os parâmetros e relacionamentos indicados acima a geração do Arquivo Texto do SCANC já pode ser feita através do programa Geração do Arquivo texto para SCANC (OF0787):
Na Aba ParâmetrosEntre com os dados do Estabelecimento e Período, na aba Impressão informe o diretório para o arquivo Texto e diretório para gerar planilha de conferência depois clique no botão Executar. Aguarde o processamento, e ao termino será aberto um relatório resultado que vai indicar o nome do arquivo Texto do SCANC, exemplo:
e assim os dados do registro Tipo 45 são gerados no arquivo .txt conforme a imagem demonstração a baixo:
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