Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso1 |
---|
| - A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo R).
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
- Ejemplos
- Registro "No Activo".
- Serie (FP_SERIE): R
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010050
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1
- Activo (FP_ATIVO): No
- Registro "Activo"
- Serie (FP_SERIE): A01
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011051
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011100
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
- Activo (FP_ATIVO): Sí
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- Código: "<ingresado por usuario>"
Tienda: "<ingresado por usuario>" Nombre: "<ingresado por usuario>" Dirección: "<ingresado por usuario>" Prov. Cliente: "<Seleccionado por usuario>" Municipio: "<Seleccionado por usuario>"
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
Código = <Definido el usuario> Descripción = <Definido por el usuario> Tipo = <Seleccionado por el usuario> Unidad = <Seleccionado por el usuario> Depos. Estan. = <Seleccionado por el usuario>
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
- Código = <Definido por el usuario>
Tipo del TES = S- Salida Gen. Titulo = S-Si Act. Stock = S- Si Poder 3os = N-No controla Cod. Fiscal = <Seleccionado por usuario> Txt. Estand = <Definido por usuario> Genera Libro = 1-Si
|
Totvs custom tabs box items |
---|
| - A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
- Informar
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Producto
- TES
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Remitos”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
- Establecer Parámetros
¿Filtra ya emitidas ? | Si|No |
---|
¿Traer Pedidos Marcados ? | Si|No | ¿De Pedido ? | 0 | ¿A Pedido ? | ZZZZZZ | ¿De Cliente ? | 0 | ¿A Cliente ? | ZZZZZZ | ¿De Tienda Cliente ? | 0 | ¿A Tienda Cliente ? | ZZ | ¿Muestra Asientos ? | Si | No | ¿Agrupa Asientos ? | Si | No | ¿Asientos On-Line ? | Si | No | ¿Agrupa Pedidos ? | Si | No |
- Seleccionar el pedido de cual se genera el remito.
- Verificar que del número de la serie sea la misma a la activa, así como el número de timbrado.
|
|