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Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - A través del módulo Configurador (SIGACFG), ingresar a la opción Base de Datos (Base de Datos | Diccionario), ingresar a la tabla genérica 01-Series de Facturas y dar de alta la serie (Ejemplo A3).
- A través de la rutina “Contr. Formularios”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registros para la serie registrada y para el tipo documento RET.
- Ejemplos
- Registro "No Activo".
- Serie (FP_SERIE): A03
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010010001
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010010999
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB1
- Activo (FP_ATIVO): No
- Registro "Activo"
- Serie (FP_SERIE): A01
- Número Inicial (FP_NUMINI): 0000010011000
- Número Final (FP_NUMFIM): 0000010011999
- Número Aprobación (FP_CAI): TIMB2
- Activo (FP_ATIVO): Sí
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de cliente.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de producto.
- A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida”, ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES de salida.
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Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la rutina “Pedidos de Venta”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), incluir pedido de venta que genere factura.
- Informar
- Cliente
- Tienda
- Cond. Pago
- Producto
- TES
- A través de la rutina “Liberación de Crédito y Stock”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Pedidos), realizar la aprobación del pedido.
- A través de la rutina “Generación de Notas”, ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), informar la generación por pedidos y establecer parámetros.
- Seleccionar los ítems del pedido y posteriormente dar clic en botón “Otras acciones” y dar clic en opción Genera Fact.
- Se informa la serie A3, se observa que inicia con el número 0000010010001 que pertenece a la serie que no está activa FP_ATIVA=2
- Se informa el número de documento 0000010011012 que se encuentra dentro del rango de la serie activa FP_ATIVA=1
- No sale mensaje de alerta.
- Permite generar la factura.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Para que asigne el número de documento de manera correcta, se debe ajustar la numeración de la serie en la tabla genérica ‘01-Series de facturas’. En caso de que no sea ajustado el consecutivo de la serie en la tabla ‘01-Series de facturas’, se debe modificar manualmente el número asignado en la inclusión del documento. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS