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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico |
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FINA090.PRX | Baja automática de títulos por pagar. | FINA550.PRW | Programa de manutencao de Caixinhas | FINA095.PRW | Control de cheques emitidos. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | 17608689 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-17783 |
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Foi realizado o ajuste, para que o campo E2_FILORIG seja gravado corretamente na geração da reposição, foi ajustado também que no momento da liquidação do cheque, tanto o status quanto o saldo do Caja chica sejam atualizados de maneira automaticaautomática.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Vía Configurador (SIGACFG), opción Parámetros (Entorno | Archivos); configurar el parámetro MV_TTS con el valor “N”.
- En la rutina Bancos (MATA070), incluir un banco.
- En la rutina Cheques (CFGX015), seleccionar el banco registrado, posteriormente dar clic en “+Configurar”.
- Realizar la configuración para la impresión (emisión) de los cheques.
- En la rutina Cheques Emitidos (FINA095), a través de la opción Otras Acciones >> Talón, incluir un talonario de cheques para el banco registrado.
- En la rutina Mantenimiento de Caja Chica (FINA550), incluir una caja chica y al grabar hacer la reposicion, selecionando el talon de cheques registrado previamente.
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Totvs custom tabs box items |
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| - A través de la Cheques Emitidos (FINA095), en el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Emitir”.
- Realizar la emisión del cheque.
- En el submenú Otras Acciones, seleccionar la opción “Liquidar”.
- Seleccionar el banco del cheque.
- Seleccionar el cheque a liquidar. Dar clic en Grabar.
- Al Finalizar a liquidação, confirmar que o processo foi finalizado sem apresentar o error.log, alterando o status do cheque para liquidado.
- Retornar a rotina de Mantenimiento de Caja Chica (FINA550), consultar o status da Caja Chica pela legenda, deve mostrar como "Caja Chica Pendiente".
- Clicar para Visualizar e o campo Saldo não deve mais estar zerado, mas sim com o mesmo valor que estava informado no cheque que foi liquidado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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