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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, ProcedimientoTransmisión de Doc. Soporte, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-20398.
  3. Para validar la funcionalidad ver el las precondiciones y procedimiento de Documento Técnico de Error 109 en transmisión de Docto. de Soporte MATA486 - Colombia
  4. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores.
    • Configurar un Cliente, informando el campo Departamento (A2) con el valor 'EX'.
  5. En el módulo Compras (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N), tipo "Doc. Soporte".
    • En el parámetro ¿Tipo de factura?, selecciona la opción Doc. Soporte.
    • Incluir un Documento Soporte, informando el Proveedor Extranjero que fue configurado previamente.
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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486)
    • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos:
    • ¿Tipo de Documento? = seleccionar la opción “Docto. Soporte”.
    • ¿Serie? = Informar la serie utilizada para el Documento Soporte, que fue generado previamente.
    • ¿Estatus? = Informar el valor“0”, para obtener todos los Documentos.
    • informar el rango de Fechas Inicio/Fin. de Emisión.
  2. Dar clic en el botón “Transmitir”.
  3. En los parámetros informar:
  4. ¿Serie de Documento Soporte? = Informar la serie utilizada para el Documento Soporte, que fue generado previamente.
  5. ¿Documento Soporte Inicial? = Informar el Folio del Documento Soporte, que fue generado previamente.
  6. ¿Documento Soporte Final? = Informar el Folio del Documento Soporte, que fue generado previamente.
  7. Presionar OK, para Confirmar Transmisión.
  8. Revisar el Log de transmisión y validar que la Transmisión fue exitosa.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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