01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA489 | Registro de Destinatarios del Cliente | 17/07/2023 | FATXFUMI | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional | 17/07/2023 | LOCXMEX | Funciones de Genéricas de Documentos Fiscales para el país México | 17/07/2023 | MATN030 | Funciones Complementarias de Registro de Clientes |
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País: | México (Pacote: 012477) |
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Ticket: | 17141182 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19736 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita habilitar para el CFDI de las Facturas de Venta (NF) con Complemento de Comercio Exterior, el nodo cce11:Destinatario, ya que de acuerdo a lo indicado por el SAT, el nodo Destinatario sirve para expresar los datos del destinatario de la mercancía cuando este sea distinto del Receptor del comprobante, o bien cuando el domicilio se trate de alguna sucursal. Por lo tanto en los casos que el envío sea a una dirección diferente a la de la empresa deberá informase en este nodo.
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Se creó la rutina Registro de Destinatarios del Cliente (MATA489), para permitir relacionar uno o varios Destinatarios al Cliente, utilizando la tabla AIT - Destinatarios.
En la rutina de Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional (FAXFUMI):
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Se activa el campo Destinos (F2_ACOPLA), para que sea visualizado para las Facturas de Venta de tipo Ingreso (Normal) y Traslado.
Se creó la Función que despliega los Destinatarios relacionados al Cliente en la tabla AIT (LxMexDest), para que se seleccionen y que sean informados los Código de ítem (AIT_CODRES) en el campo Destinos (F2_ACOPLA)
Se creó la Función que valida valor de Destinos en el campo Destinos (F2_ACOPLA) (LxVldDest), para realizar la siguientes validaciones:
- Si el tipo de Documento es 21 - Factura de Tipo Traslado, si se selecciona más de un destino se visualiza el mensaje: "Para Facturas de Venta de tipo Traslado, no se debe seleccionar más de un Destinatario.".
- Si el tipo de Documento es 01 - Factura de Tipo Normal, si se seleccionan más de diez destinos se visualiza el mensaje: "Para Facturas de Venta de tipo Normal, no se deben seleccionar más de diez Destinatarios.".
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19736.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Configurar el parámetro MV_CFDIEXP con valor .T.
- Realizar un respaldo del archivo fatsmex.ini.
- Realizar los ajustes al archivo fatsmex.ini de acuerdo a lo mencionado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL, que se encuentra en la ruta configurada en el parámetro MV_CFDFTS.
- Realizar las configuraciones a diccionarioen el Diccionariode Datos,de acuerdo a lo mencionado especificado en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- En el módulo Configurador (SIGACFG), ir al menú Entorno | Empresas | Sucursal (CFGX032).
- Configurar los siguientes campos necesarios para el Complemento de Comercio Exterior:
- CP Fiscal/Entrega (M0_CEPENT) con valor del Código Postal de la Empresa, el cual debe existir en los catálogos c_CodigoPostal_Parte_1 o c_CodigoPostal_Parte_2 definidos por el SAT.
- Código Municipio (M0_CODMUN) con el valor del Código de Municipio de la Empresa, el cual debe existir en el catálogo c_Estado definido por el SAT.
- Cód. Z. Sec (M0_COZOSE) con el valor del Código la Colonia y Código de la Localidad de la Empresa separados por un pipe "|", y los códigos deben existir en los catálogos c_Colonia_1, c_Colonia_2 o c_Colonia3, y c_Localidad definidos por el SAT.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Configurar un Cliente como Extranjero, informando los siguientes campos:
Est. Cliente (A1_EST) igual a EX. Rfc (A1_CGC) con el valor XEXX010101000. - En modo Modificar para el Cliente desde "Otras acciones"
- Ejecutar la acción Complemento del Cliente e informar los siguientes campos:
- Método Pago (AI0_MPAGO) igual a 99 - Por definir.
- NumRegIdTrib (AI0_IDFIS).
- Rég. Fiscal (AI0_REGFIS) igual a 616 - Sin obligaciones fiscales.
- Ejecutar la acción "Destinatarios" e informar cada uno de los destinatarios disponibles para ese cliente
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Informar en la pregunta ¿Normal/Benef./Anticipo? la opción Normal.
- En el encabezado informar los campos relacionados al complemento de Comercio Exterior:
- Tipo Opera (F2_TIPOPE)
- Clv. Ped. (F2_CVEPED)
- Cer Origen (F2_CERORI)
- Incoterm (F2_INCOTER)
- Subdivisión (F2_SUBDIV)
- Cambio USD (F2_TCUSD), debe ser de acuerdo a Tipo de cambio y Tasas - Diario Oficial de la Federación, utilizando la tasa del día anterior a la fecha de emisión del documento.
- Total USD (F2_TOTUSD)
- Reg. Fiscal (F2_IDTRIB)
- Res. Fiscal (F2_RESIDE)
- Mot. Tras. (F2_TRASLA)
- Informar el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI) con el valor S01 - Sin efectos fiscales.
- Destinatarios (F2_ACOPLA) - "Seleccionar los Destinarios que se mostraran en la Factura."
- En el detalle informar los campo relacionados al complemento de Comercio Exterior:
- Cant. Aduana (D2_CANADU)
- Frac. Arance (D2_FRACCA)
- Unidad Adua. (D2_UNIADU)
- Valor USD (D2_USDADU)
- Val. Aduana (D2_VALADU)
- Dar clic en "Grabar".
- Confirmar la generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).
- Validar que el timbrado haya sido exitoso.
- Validar en el XML :
El nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Complemento\cce11:ComercioExterior el atributo Version se encuentre informado con el valor "1.1." El nodo cfdi:Comprobante\cfdi:Receptor deben corresponder con los siguientes datos del Emisor:- Rfc con el campo CNPJ o CPF (SM0→M0_CGC)
- Nombre con el campo Nombre (SM0->M0_NOMECOM)
- DomicilioFiscalReceptor con el campo CP Fiscal (SM0->M0_CEPENT)
- RegimenFiscalReceptor con el campo Actividad Económica (SM0->M0_DSCCNA)
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