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Para permitir modificar los datos de Unidad de medida del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity@unitCode), Cantidad del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity), Descripción detallada del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Description) y Código del bien (/DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID).
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Informações |
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En el Punto de Entrada M486DETRNF, se debe retornar un arreglo con 4 posiciones, y se recomienda que se retornen con el valor Nil las posiciones que no se van a actualizar. Se reciben como parámetros los datos Filial del Documento, Número de Documento, Serie del Documento, Especie del Documento, Código de Cliente, Loja del Cliente, Número de ítem y Código del Producto. Las posiciones a retornar corresponden a la generación de los siguientes datos: Posición | Dato | Nodo | Tipo |
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1 | Cantidad del bien | /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity | Numérico | 2 | Unidad de medida del bien | /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cbc:DeliveredQuantity@unitCode | Caracter | 3 | Descripción detallada del bien | /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cbc:Description | Caracter | 4 | Código del bien | /DespatchAdvice/cac:DespatchLine/cac:Item/cac:SellersItemIdentification/cbc:ID | Caracter |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Transmisión de GRE, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Descargar y actualizar el parche generado para la issue DMINA-19961.
- NOTA: Validar que correspondan a las rutinas y fechas indicadas en el sección 01. DATOS GENERALES.
- Tener configurada la funcionalidad para transmisión electrónica de Guías de Remisión (RNF), para más información ver el Documento Técnico de Transmisión de Guías de Remisión.
- Compilas los Puntos de Entrada M486DETRNF o M486RNF.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410).
- Incluir un Pedido de Venta, informando el campo Doc Gener. (C5_DOCGER) con valor 2 - Remisión.
- Ir al menú Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar los ítems del Pedido de Venta creado previamente.
- Ejecutar la acción +Gen Remisión.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT):
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Puede revisar la Constancia de Recepción emitida por el OSE a través de la opción Monitor.
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- El monitor cuenta con botones inferiores cuya funcionalidad es la siguiente:
- Leyenda: Contiene los significados de los estatus de los documentos electrónicos.
- XML Envío: Muestra el XML enviado al OSE.
- CDR: Muestra la Constancia de Recepción emitida por el OSE en formato XML.
- Salir: Permite cerrar el monitor.
- Validar que en XML se visualicen las personalizaciones realizadas a través de los Puntos de Entrada M486DETRNF y/o M486RNF.
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