Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Se realiza el ajuste en la rutina “Notas Fiscales” (LOCXNF) en la función GravaNfGeral() para agregar el tratamiento, haciendo que se se ejecute Ahora el proceso ejecuta la rutina “Totvs Recibo” (FINA998) en )/ Cobros Diversos II (FINA846) para el parametro MV_COMPNC con valor a 1 como lo hace con valor a 3 en lugar de la de “Cuentas por cobrar” (FINA330), de esta forma se homologa el proceso de compensación para ambas situaciones.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Respaldar el repositorio (RPO).
  • Aplicar el parche correspondiente a la issue DMICNS-17077.
  • Verificar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, y que las fechas sean iguales o superiores.
  • A través del módulo "Configurador", se ingresa a la rutina Base de Datos (Base de datos | Diccionario) para configurar el valor del parámetro "MV_COMPNC". Se puede incluir el valor 1,2 y 3.
    • MV_COMPNC = 1: Se ejecuta el proceso de compensación.
    • MV_COMPNC = 2: No se realiza compensación.
    • MV_COMPNC = 3: Se pregunta si se desea realizar la compensación. Dependiendo de la respuesta es ejecutada o no la compensación en ese momento.
  • A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
  • A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
  • A través de la rutina de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
  • A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
  • A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta.
  •  Verificar que se cuenta con la configuración del puerto multiprotocolo para la correcta funcionalidad de Totvs Recibo.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT).
  • Ingresar a la rutina Generac. Notas de Crédito y Débito (MATA465N), ubicada en "Actualizaciones | Facturacion".
  • Responder a las preguntas con los parámetros necesarios y confirmar.
    1. ¿Formulario Propio?: Indica si la nota que será dirigida es propia.
    2. ¿Tipo De Factura?: Indica si la factura es de Débito o Crédito.
    3. ¿Incluir Vínculo?: Actualiza el vínculo del producto al proveedor/cliente.
    4. ¿Asiento Contab. On-Line?: Considera los asientos on-line.
    5. ¿Agrupa Asientos?: Considera la aglomeración de los ítems de las facturas con asientos.
  • Una vez dentro de la rutina, se selecciona el botón "Incluir".
  • Se selecciona la sucursal.
  • Se indica la información necesaria para la generación de una nota de crédito.
  • A través de la opción "Doc. Orig" ubicado en las opciones del botón "Otras acciones"
  • Como documento de origen se selecciona "NFs" 
  • Se selecciona el documento requerido y se selecciona la opción "Grabar".
  • Se informa la opción de "Condición" a través de la pestaña "Títulos".
  • Se selecciona el botón "Grabar".
  • El comportamiento dependerá con qué valor se tenga configurado el parámetro "MV_COMPNC":
    • MV_COMPNC = 1: Se efectuará automáticamente la compensación mediante "Totvs Recibos".
    • MV_COMPNC = 2: No se efectuará la compensación.
    • MV_COMPNC = 3: Se preguntará si se desea realizar la compensación mediante "Totvs Recibos".

...