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Âncora
GuiaGeral
GuiaGeral
Guia Geral - Inserir o período e escolher o local para salvar o arquivo remessa. Ambos são campos de preenchimento obrigatório


Principais Campos e

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Parâmetros 

CampoDescrição
Período da GeraçãoInformar o período da geração do arquivo
Parâmetro exibe valores relacionados a CFOP 5929Deverá ser marcado quando o contribuinte gerar os lançamentos do documento informando Base de Cálculo do ICMS e Valor ICMS
Local dos Arquivos RemessaEscolher o local para salvar o arquivo

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Âncora
Quadro00
Quadro00
Guia Parâmetros – Quadro 00 - Informações Iniciais da Declaração. Preenchimento obrigatório para todos os campos. O campo “Referência da Declaração” será preenchido de acordo com as datas informadas na guia Geral.


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Referência da DeclaraçãoInformar o período ao qual se refere a declaração, preenchimento automático da Guia Geral
Tipo de Declaração1 - Normal; 2 - Encerramento de Atividades; 4 - Enquadramento no Simples Nacional
Regime de Apuração2 - Normal; 9 - Produtor Primário (se o declarante tiver inscrição no CPP) 
Apuração Consolidada?1 - Não é apuração consolidada; 2 - É estabelecimento consolidador; 3 - É estabelecimento consolidado
Transferência de Créditos no Período?1 - Não apurou ou reservou nem recebeu créditos; 2 - apurou ou reservou créditos; 3 - recebeu créditos; 4 - apurou ou reservou e recebeu créditos; 5 - apuração e reserva crédito sistema cooperativo agropecuário
Movimento1 - Sem movimento e sem saldos; 2 - Sem movimento e com saldos; 3 - Com movimento
Substituto Tributário?1 - Sim; 2 - Não; 3 - Substituído solidário
Tem Escrita Contábil?1 - Sim é estabelecimento principal; 2 - Não; 3 - Sim, dados informados no estabelecimento principal
N° de Trabalhadores na AtividadeQuantidade de trabalhadores na atividade: preencher com a quantidade de pessoas ocupadas na atividade independente de vínculo trabalhista

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Os campos na tela abaixo são editáveis nas quatro abas e o preenchimento deve ser feito mediante responsabilidade e entendimento fiscal do declarante.


Principais Campos e Parâmetros 

CampoDescrição
Totalização dos DébitosInformar manualmente os valores nos itens referente a guia dos débitos
Totalização dos CréditosInformar manualmente os valores nos itens referente a guia dos créditos
Saldo TransferidoInformar manualmente os valores nos itens referente o saldo transferido
Discriminação do Saldo CredorInformar manualmente os valores nos itens referente o saldo credor

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Empresas que forem  utilizar somente créditos da DCIP, deverá ser marcada a opção “Utilizar somente Créditos da DCIP”.


Principais Campos e Parâmetros 

CampoDescrição
Utilizar somente Créditos da DCIPEmpresas que forem  utilizar somente créditos da DCIP, deverá ser marcado o check box
Id. do Regime/AUTNúmero da Autorização de Utilização de Crédito – AUC-DCIP
ValorValor apurado 
Origem01-Crédito Recebido em Transferência; 14-Crédito Informado Previamente; 16-Crédito de Imposto Retido; 17-Crédito Transferível Relativo à Exportação; 18-Crédito Transferível Relativo à Saídas Isentas; 19-Crédito Transferível Relativo à Saídas Diferidas
Tipo1-Outros Créditos; 2-Créditos Presumidos; 3-Crédito p/ aquis. merc. empresas pelo Simples Nacional; 4-Estorno de Débitos; 5-Créditos de Contribuição ou Aplicação em Fundos

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04.
Âncora
CadastDCIP
CadastDCIP
CADASTRO DCIP'S


Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
AnoAno da declaração 
PeríodoMês da geração da declaração
Tipo1-Outros Créditos; 2-Créditos Presumidos; 3-Crédito p/ aquis. merc. empresas pelo Simples Nacional; 4-Estorno de Débitos; 5-Créditos de Contribuição ou Aplicação em Fundos
Id. do Regime/AUCNúmero da Autorização de Utilização de Crédito – AUC-DCIP
ValorValor apurado
Origem01-Crédito Recebido em Transferência; 14-Crédito Informado Previamente; 16-Crédito de Imposto Retido; 17-Crédito Transferível Relativo à Exportação; 18-Crédito Transferível Relativo à Saídas Isentas; 19-Crédito Transferível Relativo à Saídas Diferidas

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A inclusão nos itens abaixo serão feitos manualmente e são campos editáveis, após incluídos o período e valores ficam salvos, caso seja necessário gerar novamente o período informado.



Principais Campos 

CampoDescrição
IncluirClicar em incluir Cadastro DAICP
AnoAno da geração do Cadastro DAICP
MêsMês da geração da Declaração

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Empresas que encerrarem as atividades (“Baixa” da Inscrição Estadual em SC) no período de JANEIRO a MAIO, informarão a Declaração Complementar Anual (Quadros 80 a 84), com dados do ano imediatamente anterior, na DIME de “Encerramento” (que será sempre a do mês do pedido de Baixa no SAT)


Geral - Quadro 80

CampoDescrição
AnoInformar o ano da geração da declaração
PeríodoInformar o mês da geração da declaração
Exercício AnteriorInformar o ano anterior a geração da declaração
Estoque no Início do ExercícioClicar nos três pontinhos para buscar o estoque do inicio do exercício ou informar manualmente
Estoque no Fim do ExercícioClicar nos três pontinhos para buscar o estoque do fim do exercício ou informar manualmente
Receita Bruta de Vendas e ServiçosInformar o valor da Receita Bruta manualmente

Demais guias (81 a 84) da Declaração Complementar anual referente os valores do Balanço Patrimonial, poderão ser incluídos manualmente ou  importados da contabilidade.

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Âncora
RelatDIME
RelatDIME
Relatório da DIME SC


Principais Campos 

CampoDescrição
Período de GeraçãoInserir o período na guia geral
Imprimir RelatórioClicar em imprimir relatório

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Demonstrativo com a totalização mensal dos valores devidos FUNDOSOCIAL e FUMDES e dos créditos de FUNDOSOCIAL E FUMDES pela devolução de mercadorias em período de referência subsequente ao da apuração dos valores devidos, transportados do Quadro 15 - Demonstrativo dos Valores Devidos aos Fundos por Benefício Fiscal. (Acrescido pelo Art. 3º da Portaria SEF nº 314/22 - Efeitos a partir da referência 10/2022.


Principais Campos 

Clicar em imprimir relatório
CampoDescrição
Período de GeraçãoInserir o período na guia geralImprimir RelatórioAno e o Mês
Saldo Credor do FUMDES no Período AnteriorInformar manualmente caso tenha saldo de período anterior
Saldo Credor do FUNDO SOCIAL no Período AnteriorInformar manualmente caso tenha saldo de período anterior
Demonstrativo (Quadro (15)Inserir as informações conforme obrigatoriedade do contribuinte TTD e/ou DCIP e demais informações
Obrigações do ICMS a Recolher (Quadro 12)Inserir os valores dos FUNDOS, caso sejam apurados, as informações são lançadas manualmente.


Apuração de Fundos - Quadro 15 Demonstrativo dos Valores Devidos aos Fundos como Contrapartida pela Utilização de Benefício Fiscal

Demonstrativo da apuração dos valores devidos ao Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FUNDO SOCIAL) e ao Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior (FUMDES), pelos contribuintes detentores de tratamento tributário diferenciado, em cada período de referência, correspondentes aos benefícios fiscais ou financeiro-fiscais de ICMS recebidos, nas situações e nos percentuais previstos nos Anexos I a V, VII e IX da Portaria SEF nº 143, de 5 de abril de 2022. (Acrescido pelo Art. 3º da Portaria SEF nº 314/22 - Efeitos a partir da referência 10/2022



Principais Campos 

CampoDescrição
Dados I

Inserir o Código do Beneficio TTD – Tratamento Tributário Diferenciado - Número Concessão TTD/ DCIP conforme a obrigatoriedade do contribuinte.

Base de Cálculo e ICMS Exonerado conforme apurado pelo Contribuinte

Dados II

Inserir Código Cálculo  e Valor FUMDES, conforme obrigatoriedade do contribuinte; 

Inserir Código Cálculo e Valor Fundo Social, conforme obrigatoriedade do contribuinte.

Obs. Caso não tenha obrigatoriedade informar os campos com zero.

Dados IIIInserir os valores de crédito de FUNDO SOCIAL e FUMDES relativos a devoluções de mercadorias, desfazimentos de vendas ou anulações de serviços, cujas saídas ou prestações tenham acarretado transferências em períodos anteriores

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Apuração de Fundos - Quadro 12 - Obrigações do ICMS a Recolher

Os valores informados nesta guia são exclusivamente para os FUNDOS.



Principais Campos 

CampoDescrição
Origem 4 Se refere a apuração dos Fundos
Código da Receita

3662 - FUNDO SOCIAL - Transferências Vinculadas a Benefícios Fiscais (Acrescido pelo Art. 1º da Portaria SEF nº 314/22 - Efeitos a partir da referência 10/2022)

7137 -  Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior - FUMDES - Transferências Vinculadas a Benefícios Fiscais (Acrescido pelo Art. 1º da Portaria SEF nº 314/22 - Efeitos a partir da referência 10/2022)

Classe de VencimentoInformar a classe de vencimento do imposto, conforme Tabela de Classes de Vencimento, aprovada em Portaria do Secretário de Estado da Fazenda
Data de VencimentoA data de vencimento correspondente à classe de vencimento do imposto, quando se tratar de modalidade de imposto com Código de Receita, que exija classe de vencimento
Valor 

Preencher com o valor do imposto a recolher 

Número de AcordoInformar caso haja número de acordo.

06.
Âncora
ApurFinICMS
ApurFinICMS
APURAÇÃO FINAL DE ICMS 

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