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En la Rutina Cálculo de impuesto ICA - Documentos de Salida (M460ICA)en la función M460ica() se valida si la el valor de la Factura supera o no el valor límite(FF_IMPORTE) configurado en la rutina Conf. Adicional de Impuestos(MATA994) cuando esta Facturaes generada a partir de una un Pedido de Venta desde larutina Generación de Notas (MATA468N) y que cuenta con un TES con impuesto ICA que es calculado por el Total de la Factura (FC_CALCULO = “T”).

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tabsPre-condiciones,Proceso
idsPre-condiciones,Proceso
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-19656.
  3. Validar que las rutinas se actualicen de acuerdo a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES,
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente, para el Pedido de Venta.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos.
    • Configurar el/los Productos, para el Pedido de Venta.
  6. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada y Salida.
    • Configurar el Tipo de Salida (TES), incluyendo l el impuesto ICA para que calcule sobre el Total de la factura (FC_CALCULO = Total de la factura).
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Configuraciones Adicionales de Impuestos.
    • Configurar impuesto ICA informando el campo Valor(FF_IMPORTE) para asignar el límite.
  8. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.
    • Incluir un Pedido de Venta que no supere el valor informado en el campo Valor(FF_IMPORTE).
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito y Stock.
    • Seleccionar el Pedido de Venta y presionar Manual para liberar el crédito y stock
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaProceso
  1. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT).
  2. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas" (MATA468N).
  3. Informar los parámetros para la generación por Pedido.
  4. Realizar la selección de los ítems del Pedido de Venta que fue incluido previamente.
  5. Dar clic en "Otras acciones > Generar Fact".
  6. Verificar que se muestre la pantalla "Facturas que se generaran".
  7. Indicar la serie de la Factura de Venta a generar.
  8. Confirmar la generación de la Factura de Venta.
  9. Ir al menú "Actualizaciones | Facturación |Facturaciones" (MATA467N).
  10. Visualizar la Factura generada y validar que no es calculado el impuesto ICA.

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