Versões comparadas

Chave

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01. DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Varejo Supermercados

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Consinco

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:ORÇAMENTO
Função:Rejeições da Importação NFS-e
País:Brasil
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DSUPFIN-4762


02. SITUAÇÃO/REQUISITO

1. Foi identificada a necessidade de uma melhoria no processo de importação de NFS-e, que consiste na criação de uma nova tela específica para exibir as rejeições oriundas da NDDigital.

Na tela de Importaçao NF-e foram identificadas a realização de alterações nos seguintes pontos:

2. Alteração no Nome da aplicação.

3. Criação de um botão para a Consulta de rejeições.




03. SOLUÇÃO

1. Tela de Rejeições da Importação NFSe.

Foi criada uma nova tela que será dedicada exclusivamente a apresentar as informações sobre as NFS-e que foram rejeitadas durante a importação. Com isso, será possível realizar um monitoramento mais eficiente das NFS-e importadas e dos possíveis problemas que surgirem durante o processo.

Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e > Rejeições da Importação NFS-e.


A Tela apresenta os seguintes Filtros:

  • Número Nro. Nota;
  • Fornecedor;
  • Data Emissão;
  • Chave Acesso: podem ser utilizados individualmente ou conjunto.
Nota
Ao menos um filtro deve ser selecionado para a aplicação apresentar os dados das rejeições.

Imagem 1 - Filtros


Na parte Inferior da Tela é apresentado o motivo da rejeição da Nota.


Imagem 2 - Motivo da rejeição


O botão Reimportar NFS-e executa a chamada do objeto PKG_NDDIGITAL_RECEB_NFE.SP_RECEB_NFS, onde as notas selecionadas passam novamente pelo processo de Importação para reprocessamento.

Imagem 3 - botão Reimportar NFS-e


Ao final do processo o sistema apresenta a seguinte informação: O processo terminou!

Imagem 4 - Mensagem


As rejeições apresentadas nesta tela são: 

  • Pessoa não cadastrada: Notas que não possuem o Fornecedor Cadastrado na tabela GE_PESSOA.

Imagem 5 - Rejeição: Pessoa não cadastrada


  • Nota Fiscal já importada no sistema: Notas que já foram importadas para o ERP, a consulta é realizada através da Chave NFS-e.

Imagem 6 - Rejeição Nota Fiscal já importada no sistema


  • Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa: Notas que já foram integradas na aplicação Nota Fiscal de Despesa, a consulta é realizada através dos seguintes campos: Chave NFS-e, Número Empresa, Número Nota, Valor Total da Nota e Data de Emissão.

Imagem 7 - Rejeição: Nota Fiscal já integrada na aplicação Nota Fiscal de Despesa


Na tela de Importaçao NF-e foram alterados os seguintes pontos:

Caminho > Módulo de Orçamento > Orçamento > Importação NF-e / NFS-e


2. Alterado o nome da tela de Importação.

De: Importação NF-e

Para: Importação NF-e/NFS-e



3. Inserido o botão: Rejeições da Importação NFSe para consulta das rejeições.








04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Se estiver na versão 22.07, atualizar o sistema para o service pack 22.07.016 ou superior.

Se estiver na versão 22.01, atualizar o sistema para o service pack 22.01.038 ou superior.


Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

05. ASSUNTOS RELACIONADOS



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