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Para o correto funcionamento da rotina de "Inclusão de Movimento Através do XML - NF-e" é necessário definir corretamente a parametrização do processo de importação e envio de arquivo XML.




Painel
titleEtapas da Parametrização
Deck of Cards
idEtapas da Parametrização
Card
labelParâmetros por Coligada

Em  “Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Importação/Envio de Arquivos XML”, deverá ser preenchido por filial o “Tipo de Integração”  e o diretório onde serão salvos os arquivos XML.

Esta parametrização é realizada apenas 1 vez, para cada coligada.

Tipo de Integração:

TOTVS Colaboração 2.00 - indica que é utilizado a integração com a Neogrid.

TOTVS Colaboração 1.00 - indica utilização do TSS

TOTVS Processos Fiscais - indica que está utilizando o TPF (TOTVS Processos Fiscais)

TOTVS Transmite – indica que está utilizando o TOTVS Transmite

Não Utiliza - indica que não utiliza nenhum dos parceiros disponíveis


Realizar Importação de XML de NF-e e CT-e (sem integração com parceiros): marque apenas se não houver contratação de parceiro para disponibilizar os arquivos XML automaticamente na pasta Client EDI.

Diretório Padrão para Importação dos Arquivos XML: informe o diretório escolhido para a integração, que deverá conter as subpastas IN e RM.

Aviso
titleAtenção!

O diretório deverá estar compartilhado em rede com todos os usuários, permitindo leitura e gravação.

Card
labelParâmetros por Filial

As parametrizações a seguir deverão ser realizadas para cada filial que desejar utilizar o processo de importação de arquivo XML.

Em  “Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Parâmetros por Filial > Importação/Envio de Arquivos XML 1/2”, deverá ser definido qual o tipo de documento fiscal será recebido pelo processo de importação de arquivos XML.

Na segunda etapa, em  “Ambiente > Parâmetros > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Integrações > Fiscal > Parâmetros por Filial > Importação/Envio de Arquivos XML 2/2”, deverão ser definidos:

1 – O  tipo de recebimento de NF-e - O campo "Tipo de Recebimento de NF-e" define a forma como o sistema irá realizar o processo de recebimento automático das NF-e. Esta informação é parametrizável por Filial e/ou por Fornecedor.

Para mais informações sobre o tipo de recebimento, acesse a aba Tipo de Recebimento.

2 – A Fórmula Tipo Mov. p/Recebimento NF-e – Poderá ser definido uma fórmula com regras especificas para entrada automática das NF-e’s.


3 – Recebimento de CT-e -  definir um tipo de movimento default para o recebimento do CT-e


Card
idTipoRecebimento
labelTipo de Recebimento

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