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Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Campo Filtro de Uso CFDI, Paso 03Filtro de Colonia, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio de ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche de actualización de la issue DMINA-16514.
  3. Validar que las rutinas se encuentren actualizas con fecha mayor o igual a lo indicado en la sección 01. DATOS GENERALES.
  4. Tener activa la funcionalidad de Carta Porte, para más información ver Documento Técnico de CFDI con Complemento Carta Porte versión 2.0 México
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
  6. Validar que para el catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES, exista el campo Regimen de tipo Caracter, tamaño 150 y Formato !@.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).
  8. En el catálogo S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES, en la columna Régimen Fiscal, se debe configurar los Regímenes Fiscales que aplicar para el Uso CFDI de acuerdo al catálogo c_UsoCFDI definido por el SAT.

  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
  10. Configurar un Cliente, informando el campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS), por ejemplo 616.
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defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
  4. Posicionarse sobre el campo Uso CFDI (F2_USOCFDI), presionar F3, y validar que al desplegarse la consulta muestre unicamente los Uso CFDI que en campo Régimen Fiscal de la tabla S013 - CATÁLOGO USO DE COMPROBANTES contienen el Régimen Fiscal que fue configurado para el Cliente el el campo Rég. Fiscal (AI0_REGFIS).


Aviso
titleImportante

La funcionalidad del filtrado del Uso CFDI por Régimen Fiscal, aplica también para el campo Uso CFDI (F1_USOCFDI), que es utilizado para las Notas de Crédito de Cliente (NCC).

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defaultno
referenciapaso3
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  2. Incluir una Factura de Venta (NF).
  3. Informar los campos Cliente (F2_CLIENTE) y Tienda (F2_LOJA), con el código del Cliente configurado previamente en las pre-condiciones.
  4. Informar el campo Carta Porte? (F2_TPCOMPL) con el valor S - Si.
  5. Desde Otras acciones ejecutar la acción Carta Porte.
  6. Image Added
  7. En la pantalla de los Datos para Carta Porte, en el grid de la sección Ubicaciones.
  8. Informar los campos Estado (A1Y_EDOORI), C.P. (A1Y_CPORI).
  9. Image Added
  10. Posicionarse sobre el campo Colonia (A1Y_COLORI), presionar F3, y validar que solo se muestren las Colonias que pertenecen al Código Postal informado en el campo C.P. (A1Y_CPORI).
  11. Image Added
Aviso
titleImportante

La colonias que se despliegan en la consulta del campo Colonia (A1Y_COLORI), corresponden a las que se encuentran cargadas en el catálogo S015 - CATÁLOGO DE COLONIAS.




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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