Generación de Remisión Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos" (MATA462AN). - Asignar los parámetros necesarios para filtrar los Pedidos.
- Seleccionar el ítem del Pedido de Venta indicado en las Pre-condiciones.
- Dar clic en el botón Gen. Remisión, el cual mostrará la ventana con los valores del Pedido. Dar clic en el botón Ok.
- Al concluir el proceso, el ítem seleccionado actualizará su leyenda a color rojo, indicando que el remito fue generado correctamente.
Generación de Formulario de Remisión. Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú "Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión (MATA462N) - Seleccionar y visualizar la Remisión generada anteriormente.
- Revisar que el campo Tp de Actividad (F2_TPACTIV) contenga la información configurada en el Pedido de Venta.
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