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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Entrar al módulo configurador y establecer el parámetro MV_DECSAI = 1.
  2. Por medio de la rutina Productos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Productos), deben de dar de alta diversos registros para efectuar sus pruebas.
  3. Por medio de la rutina Tipo de Entrada Y Salida que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Tipo de Entrada Y Salida), dar de alta una TES de salida.
  4. Por medio de la rutina Clientes que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Clientes), dar de alta un cliente.
  5. Por medio de la rutina Monedas que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Archivos | Monedas), registrar la moneda del día.
  6. Por medio de la rutina Pedido de Venta que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta), dar de alta un pedido de venta en moneda 2 y TES configurada anteriormente.
  7. Por medio de la rutina Liberación de Crédito Y Stock que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Pedidos | Liberación de Crédito Y Stock), liberar ítems registrados en el pedido de venta anterior.



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Generac. de Remitos que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Remitos), generar documento a partir de los ítems liberados anteriormente.
  2. Configurar los parámetros:
    • ¿Filtra ya emitidas? “Si”
    • ¿Traer pedidos marcados? “Si”
    • ¿De Pedido? “000000”
    • ¿A Pedido? “ZZZZZZ”
    • ¿De Cliente?  “000000”
    • ¿A Cliente?  “ZZZZZZ”
    • ¿De Tienda Cliente?  “00”
    • ¿A Tienda Cliente?  “ZZ”
    • ¿Muestra Asientos? “Si”
    • ¿Agrup. Asientos? “No”
    • ¿Asientos On-Line? “Si”
    • ¿Agrupa pedidos? “No”
    • ¿Factura pedido por? “Moneda seleccionada”
    • ¿Factura por moneda? “Moneda 1”
  3. Dar clic en el botón de "+Gen Remisión".
  4. Ingresar a la rutina de Generac. de Form. de Remisión que se encuentra en el menú perteneciente al Módulo de Facturación (SIGAFAT >> Facturación | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form. de Remisión), verificar el cálculo y confirmar que no se generó descuento alguno. 

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Card documentos
InformacaoEsta solución solo aplica para documentos generados después de la aplicación del patch.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS