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  1. Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:


    Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
    MATA486.PRWDocumentos Electrónicos26/09/2022
    M486XFUNCO.PRWFunciones genéricas para transmisión de Documentos Electrónicos26/09/2022
    M486PDFCOL.PRWGeneración de Factura Electrónica en PDF.26/09/2022
    LOCXNF.PRWNotas Fiscales.26/09/2022
    LOCXNF2.PRW

    Funciones genéricas de Documentos Fiscales.

    26/09/2022
    LOCXCOL.PRWFunciones Genéricas de Notas Fiscales Colombia.26/09/2022
    LOCXGEN.PRWComponentes de Ventanas en Notas Fiscales.26/09/2022
    SIGACUS.PRWFunciones Genéricas para Documentos Fiscales.23/09/2022
    LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas para Notas Fiscales.26/09/2022
    M486XFUN.PRWFunciones genéricas de Facturación Electrónica .26/09/2022


    Archivos de Configuración

    Archivo

    Nombre Técnico

    Fecha

    FATECOL.INIGeneración de XML para Documentos de Entrada26/09/2022
    FATSCOLINIGeneración de XML para Documentos de Salida26/09/2022




  2. Verifique en el diccionario de datos de su ambiente, éste debe contener las configuraciones indicadas en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
    1. Los cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023".
  3. Configure los parámetros del sistema que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso a. Parámetros.
  4. Configure los catálogos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos.
  5. Configure los scripts de documentos electrónicos que se indican en la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
  6. Proceso de Nota de Ajuste Electrónica.
    • Se utilizan principalmente para realizar ajustes o anulaciones de los Documentos Soporte. 
    • Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Crédito se puede realizar la “Anulación”, “Devolución” y “Descuento” del Documento Soporte.
    • Por medio de las Notas de Ajuste de tipo Débito se puede realizar “Ajustes de Precio”, cobro de “Intereses” y “Comisiones” sobre el Documento Soporte. 
    • Generan Egresos o Ingresos a favor del Proveedor.
    • Son aplicadas únicamente a los Documentos Soporte y son referenciados por medio del menú "Otras acciones" con las opciones "Factura" o "Doc. Orig".
    • Las Notas de Ajuste de tipo Crédito o Débito aplicadas a Documentos Soporte funcionan de la misma forma que las Notas de Crédito o Débito de Proveedor (NCP) aplicadas a las Facturas de Entrada.
    • Se identifican por medio del campo F1_MARK/F2_MARK.
    • Utilizan Proveedores referenciados a Clientes y una Serie especial. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso b. Catálogos


      Aviso
      titleIMPORTANTE

      Para que la funcionalidad de tomar los datos unicamente del Proveedor, sin necesidad de configurar adicionalmente un Cliente, se deberán tener actualizadas las siguientes rutinas con fecha igual o superior:

      RutinaNombre TécnicoFecha
      LOCXCOLFunciones Genéricas de Notas Fiscales para ColombiaXX/XX/XXXX
      MATA486Documentos ElectrónicosXX/XX/XXXX
      M486XFUNCOFunciones Genéricas de Facturación Electrónica para ColombiaXX/XX/XXXX
      FISA827Responsabilidades/Tributos DIAN de Clientes y ProveedoresXX/XX/XXXX
      FATXFUMIFunciones genéricas para Facturación - Mercado InternacionalXX/XX/XXXX
      MATA020ProveedoresXX/XX/XXXX

      Para poder realizar la configuración de los Tributos y Responsabilidades DIAN en el Proveedor, es necesario tener configurado en el Diccionario de Datos el campo AIT_REG.

      Campo

      AIT_REG

      Orden

      07

      Tipo

      Caracter

      Tamaño

      1

      Decimal

      0

      Formato

      @!

      Título

      Cliente/Prov

      Descripción

      Cliente o Proveedor

      Utilizado

      Si

      Obligatorio

      No

      Browse

      No

      Val. Sistema

      Pertence("CP")

      Opciones

      C=Cliente;P=Proveedor

      Help

      Indica si el registros de Responsabilidades o Tributos corresponde a un C-Cliente o Proveedor.

      Modificar el X2_UNICO de la Tabla AIT-Responsabilidades-Tributos Cliente para que sea AIT_FILIAL+AIT_CODCLI+AIT_LOJA+AIT_CODRES+AIT_CODTRI+AIT_TIPO+AIT_REG.

    • Generarán un archivo XML mediante los scripts de configuración FATECOL.INI y FATSCOL.INI que posteriormente es enviado al proveedor tecnológico. Ver la sección 03. CONFIGURACIONES, inciso c. Archivos de Configuración.
    • Se transmiten vía servicio web al Proveedor Tecnológico (Por ejemplo The Factory HKA), quien se encargará de validar la información y en caso de estar correcta, la transmitirá a la DIAN, que a su vez realizará sus propias validaciones y la certificación correspondiente.
    • Si la información supera todas las validaciones, el servicio web proporcionará un contenedor (XML) con el resumen de la información enviada, incluyendo el CUNE de la Nota de Ajuste y del Documento Soporte referenciado y el motivo del ajuste. En caso contrario, se reciben mensajes sobre las causas de rechazo.
    • Se genera el documento electrónico en un archivo tipo XML para la Nota de Ajuste, el cual utiliza la siguiente nomenclatura:
      "face_" + Tipo Documento + 10 primeros caracteres del Nit de la Empresa + Identificador Hexadecimal + ".XML"
      Se utiliza el Tipo de Documento  = 'n' para las Notas de Ajuste.
      Ejemplo: face_n53485215000000000012.xml

...

Orden

01

02

03

Pregunta

¿Serie de la Nota de Ajuste?         

¿ Nota de Ajuste Inicial?

¿ Nota de Ajuste Final?

Tipo

C

C

C

Tamaño

3

13

13

Decimal

0

0

0

Validación



NaoVazio() .and. MV_PAR02<=MV_PAR03

Objeto

Edit

Edit

Edit

Consulta Estándar

SERNF



Grupo094018018

Help

Serie de la Nota de Ajuste.

Número inicial de la Nota de Ajuste.

Número final de la Nota de Ajuste. 



Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Crear Tabla  00 - 1D

Tabla

Clave

Descripción

001DConcepto de Corrección para Notas de Ajuste


Crear nuevos registros en la tabla 00 - 1D 

Clave

Descripción

1DEVOL. PARCIAL DE BIENES Y/O NO ACEPT. PARCIAL DEL SERV
2ANULACIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE 
3REBAJA O DESCUENTO PARCIAL O TOTAL
4AJUSTE DE PRECIO
5OTROS



Crear nuevos registros en la 00 - 01 Series de Facturas 

Clave

Descripción

NAJ0000000000001



Card documentos
InformacaoLos cambios al diccionario de datos fueron incorporados en el pacote "011023".
Titulo¡IMPORTANTE!

...