Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el módulo de Libros fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Clientes (Actualizaciones | Archivos), contar con dos clientes.
  2. A través de la rutina Impuestos variables (MATA995), que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivo, revisar que sea correcta la configuración de impuesto IB4.
  3. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Empresa vs VS Zona Fiscal (Actualizaciones | Archivo), realizar la configuración del cliente con el ingreso bruto IB4 para la provincia de Tucumán.
  4. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con una TES de entrada y salida que permita el cálculo del Ingreso Bruto IB4.
  5. En la rutina de Facturaciones (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, crear una factura de salida usando el primer cliente, verifique que se calcule el impuesto IB4.
  6. A través de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, crear un documento de crédito con el segundo cliente registrado para la prueba, la NCC debe de calcular el impuesto IB4.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), a través de la rutina Archivos por verif. (Actualizaciones | Archivos), generar el archivo SIRETPER.
  2. Configurar los parámetros de la rutina.
    1. Datos de ejemplo 
      1. Fecha inicial: "12/12/2022"
      (datos de ejemplo)
      1. .
      2. Fecha final: "12/12/2022"
      (datos de ejemplo)
      1. .
      2. Resoluc. Normativa: SIRETPER.
      3. Archivo destino: SIRETPER.TXT.
      4. Directorio: "C:\temp\"
      (Ruta de ejemplo)
      1. .
      2. Selecciona sucursales: No.
      3. Agrupa obligación: No.
  3. Dar clic en Ok y esperar a que el programa finalice el proceso.
  4. Ingresar a la ruta del sistema indicada en los parámetros de la rutina y validar el archivo RETPER_P.txt . 
  5. Revisar que se muestre correctamente los datos del cliente vinculado a la Nota de Crédito Cliente (NCC) y no se dupliquen los registros


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...