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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Mediante el módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- Agregar el campo "alícuota incremento percepción -CCO_CNIPER" descrito en "04-INFORMACIÓN ADICIONAL".
En la rutina de Productos (MATA010) (Libros Fiscales -SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) registrar un producto. En la rutina de Proveedores (MATA020) ( Libros Fiscales -SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) dar de alta un registro para efectuar sus pruebas; el proveedor debe estar configurado para realizar "Ingresos Brutos". - Para el cálculo debe contener configurados los campos Paga IB(A2_PERCIB), Tipo(A2_TIPO) y Provincia(A2_EST).
- Es importante que el campo de Paga IB(A2_PERCIB) se encuentre en “Si”.
- En la rutina de Clientes (MATA030) ( Libros Fiscales -SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos) agregar un cliente.
- Informar los campos ¿Recau .I.B.?(A1_AGENPER),Tipo(A1_TIPO) y Provincia(A1_EST).
- Mediante Impuestos Variables (MATA995) ( Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos) configurar los impuestos para las percepciones de ingresos brutos (IIBB).
- Clasificación (FB_CLASSIF) = Ingresos Brutos.
- Tipo de Impuesto (FB_TIPO) = Provincia.
- Clase Impuesto (FB_CLASSE) = Percepción.
- A través de la rutina de Configuración Adicional de Impuestos (MATA994) (Libros Fiscales - SIGAFIS>>Actualizaciones | Archivos)
- Opción ingresos brutos, configurar un registro por código de provincia e impuesto de percepción de ingreso bruto (IIBB).
El registro que se va a dar de alta para responsables No Inscriptos debe tener las siguientes características: Impuesto (FF_IMPOSTO): Impuesto de percepción. Código fiscal (FF_CFO_C): Debe ser el mismo que se usa en la TES con la cual se registran los documentos de entrada. Zona Fiscal (FF_ZONFIS): Provincia para la cual desean que se practique la percepción de IIBB para responsables No Inscriptos. Alícuota (FF_ALIQ): Valor con el cual se va a calcular la percepción de IIBB. Inscripto (FF_TIPO): N=Responsable No Inscripto.
En la rutina de Estado Vs. Ing. bru (MATA942) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos) configurar las provincias para el cálculo de la percepción de ingresos brutos. Desde esta opción se indica cómo se encuentra inscripta la empresa frente a cada jurisdicción y como debe ser el cálculo de cada una. Es necesario configurar los siguientes campos, para la provincia en la que se va a realizar el cálculo de percepción: Agente de Retención: Sí Tipo de Retención para No Inscripto: Las opciones son: 1=Entrega/Radicación 2=Entrega 3=Radicación 4=No Calcula - Entrega: Considerará la Provincia de Entrega informada en la factura. - Radicación: Considerará la Provincia del catálogo de Empresas (SM0).
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras -SIGACOM (Actualizaciones | Archivos) incluir una TES de Entrada/Salida. La TES debe contener por lo menos un impuesto de IVA.
Registrar una Factura de Entrada (MATA101N) ( Compras - SIGACOM >>Actualizaciones | Movimientos) usando los datos previamente dados de alta. En la rutina de Nota de Crédito/débito (MATA466N) ( Compras -SIGACOM>>Actualizaciones | Movimientos) registrar un documento fiscal, utilizando los datos previamente dados de alta.
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