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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FISA814.PRW | Carga de catálogos desde archivos .CSV | 18/11/2022 | FATXFUMI.PRW | Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional | 18/11/2022 | M486XFUNEQ.PRW | Funciones Genéricas de Facturación Electrónica - Ecuador | 18/11/2022 | FATCRECU20.INI | Esquema de XML para Comprobantes de Retención 2.0 ATS | 18/11/2022 | GERXMLA1 | Funciones Genéricas XML para ATS | 23/11/2022 |
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País: | Ecuador (EQU) |
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Ticket: | 15425265 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-17603 |
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Se ajusta la función de Creación de tablas auxiliares estándar para el país Ecuador (f814CatEcu), para que al entrar a la rutina de Mantenimiento de Catálogos (FISA813), si existe el archivo 21TarifaRetIVASRIexisten los archivos 21TarifaRetIVASRI.csv o 22TipoPago.csv en la ruta local configurada en el parámetro MV_PATH814 sea creada la estructura y datos de la tabla sean creadas las estructuras y los datos de las tablas S021 - Catálogo de Tarida Ret. IVA y S022 - Catálogos de Tipos de Pago.
En la rutina Funciones Genéricas de Facturación Electrónica - Ecuador (M486XFUNEQ):
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Se generó el archivo FATCRECU20.INI con el esquema para la generación del XML para los Comprobantes de Retención 2.0 versión ATS.
Ajustes para el Anexo Transaccional Simplificado (ATS):
En la rutina Funciones Genéricas XML para ATS (GERXMLA1):
En la función LFeqXMLan1(), para crear los siguientes campos en la tabla temporal TRA.
Campo | Valor | Atributo |
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TIPOPROV | '01' Si Tipo(A2_TIPO) es igual a 1-Singular, en caso contrario '02' | tipoProv |
DENOPROV | A2_NOME | denoProv |
PGOLOCEXT | PGOLOCEXT | pagoLocExt |
TPOREGFIS | A2_RETENED | tipoRegi |
PAISPGGEN | A2_CODICA | paisEfecPagoGen |
PAISPFIS | A2_RETICA | paisEfecPagoParFis |
PAISEFEPG | A2_CODICA2 | paisEfecPago |
DOBTRIB | "SI" si el campo A2_ECDTEX es igual a S-Si, en caso contrario "NO" | aplicConvDobTrib |
RETNORLEG | "SI" si el campo A2_CBUCOM es igual a S-Si, en caso contrario "NO" | pagExtSujRetNorLeg |
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Transmisión de CR 2.O ATS, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-17603.
- Validar que las rutinas se encuentren actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección 01. DATOS GENERALES.
- En el parámetro MV_CFDFTCR configurar el nombre y la ruta del ambiente, para el archivo FATCRECU.INI (por ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatcrecu20.ini')
- En la ruta configurada en el parámetro MV_CFDTCR colocar el archivo FATCREQU.INI:
- Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de Catálogos.
- Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
- 16ImpuestosSRI.csv
- 17TarifaIVASRI.csv
- 20TipoImpARetenerSRI.csv
- 21TarifaRetIVASRI.csv
- 24FormasPagoSRI.csv
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
- Validar que se haya generado el catálogo S016 - Catálogo de impuestos, con la siguiente estructura:
- Validar que se haya generado el catálogo S017 - Catálogo de Tarifa del IVA, con la siguiente estructura:
- Validar que se haya generado el catálogo S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Ret, con la siguiente estructura:
- Validar que se haya generado el catálogo S021 - Catálogo de Tarifa Ret. IVA, con la siguiente estructura:
- Validar que se haya generado el catálogo S024 - Catálogo Formas de Pago , con la siguiente estructura:
- En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable (MATA996)
- Para los impuestos que tienen configurado el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, es necesario informar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP).
- En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
- Para cada Concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores
- Configurar un Proveedor, donde es importante configurar los campos Forma Pago (A2_MPAGO) y E-Mail (A1_EMAIL)
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
- Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
- Configurar la Modalidad que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
- En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)
- Incluir una Factura de Entrada (NF), la cual debe realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
- En el encabezado se deben informar los siguientes campos: No. Autoriz (F1_NUMAUT), Cod Estable (F1_ESTABL), Cód. Pto Emi (F1_PROEMIS), Tipo Comp (F1_TIPOPE) y Cód.Sustent (F1_CODCTR)
En los ítems se deben informar los siguientes campos: Producto (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIR), Valor Total (D1_TOTAL), Tipo Entrada (D1_TES) Informações |
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| Para el calculo del Retención de la Renta (RIR), es es necesario informar en el ítem el campo Concepto (D1_CONCEPT). Para visualizar datos en la consulta del campo Concepto (D1_CONCEPT), se debe configurar registros desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), en el menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos. |
- Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura de Entrada.
- Validar que se visualice el Folio del Comprobante de Retención generado.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Comprobantes Retención (MATA486B)
- Ejecutar la acción Enviar.
- Informar los parámetros:
- ¿De Comprobante de Retención? = <Folio del Comprobante de Retención creado previamente>
- ¿A Comprobante de Retención? = <Folio del Comprobante de Retención creado previamente>
- Validar que el proceso de envío haya sido exitoso.
- Confirmar la consulta del Monitor.
- Validar que el retorno de respuesta sea un estatus Autorizado (Verde)
- Validar que el Certificado de Retención haya llegado al email configurado en el Proveedor, en el campo E-Mail (A1_EMAIL).
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