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El 27 de mayo de 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, a través de la cual establece disposiciones respecto a la emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, de manera electrónica, así como de los comprobantes de retención electrónicos los Comprobantes de Retención Electrónicos en la versión ATS.

A través de esta resolución, se dispone que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-176103
  3. Validar que laS rutina se encuentren actualizada con fecha mayor o igual a la informada en la sección  01. DATOS GENERALES.
  4. Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta local donde se colocaran los archivo .csv para la carga de catálogos.
  5. Colocar los siguientes archivos .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814:
  6. 17TarifaIVASRI.csv
  7. 21TarifaRetIVASRI.csv.
  8. 20TipoImpARetenerSRI.csv
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
  10. Validar que se haya generado el catálogo S021, Ccon la siguiente estructura:
  11. En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable
  12. Para los impuestos cuyo campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, configurar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP), que debe corresponder a la tabla 16 - Códigos de Impuestos SRI
  13. En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
  14. Para cada concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas
  15. del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)
  16. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores
  17. Configurar un Proveedor, informando el campo E-Mail (A1_EMAIL).
  18. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida
  19. Configurar un Tipo de Entrasa (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
  20. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)
  21. Incluir una Factura de Entrada (NF), la cual debe realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
  22. Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura.
  23. Validar que se visualise el Folio del Comprobante de Retención generado.
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