Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
    1. Traslado de descuentos desde un pedido de venta a una factura de venta
    2.  Cálculo de descuentos en un pedido de venta con lista de precios y regla de descuentos
  3. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Este documento de referencia tiene como objetivo mostrar el comportamiento del parámetro MV_DESCSAI cuando está configurado en sus dos opciones, también, se mostrará el proceso de traslado de descuentos desde los pedidos de ventas a facturas de ventas.

...

El parámetro MV_DESCSAI es utilizado actualmente en todos los documentos asociados a clientes. Por ejemplo:

  • Pedidos de venta
  • Remitos de venta
  • Facturas de venta manuales
  • Documentos de débito y crédito de venta
  • Cálculo de impuestos e informes.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas,Flujo de Prueba, Comparación de resultados, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador (SIGACFG), verificar el contenido del parámetro MV_DESCSAI.
  2. A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, incluir un producto para usarlo en la prueba.
  3. A través de la rutina Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, registre una TES de salida que no active stock.
  4. A través de la rutina Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos, contar con un cliente.
  5. A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos, contar con una condición de pago.
  6. A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, crear un pedido de venta que genere Factura, a demás, informar un descuento al ítem.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
  2. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
  3. Seguir las instrucciones del asistente.
  4. Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
    1. En la rutina Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados. Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección . 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parametro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto.

MV_DESCSAI = 1MV_DESCSAI = 2

Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000100"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Título = "155420000100"
Fch Emisión = "20221103"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "15:27"
Moneda = "1"
Tasa Moneda = "1"
Prov.Entrega = "BA"
Fch. Digit. = "20221103"
Punto Venta = "0001"

Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Num. Pedido = "000276"
Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005281"
Descuento = "100"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"

Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000104"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Título = "155420000104"
Fch Emisión = "20221103"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "1089"
Vlr. Mercad. = "900"
Descuentos = "100"
Vlr. Factura = "1089"
Especie Doc. = "NF"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Hora = "17:45"
Moneda = "1"
Tasa Moneda = "1"
Prov.Entrega = "BA"
Fch. Digit. = "20221103"
Punto Venta = "0001"

Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "900"
Valor Total = "900"
Tipo Salida = "507"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Num. Pedido = "000279"
Precio Tabla = "900"
Nro.Secuenc. = "005286"
Descuento = "100"
Base Imp. 1 = "900"
Valor Imp. 1 = "189"
Alic. Imp. 1 = "21"


A continuación, se muestra el proceso de cálculo de descuentos en un pedido de venta con lista de precios y regla de descuentos:


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas,Flujo de Prueba, Comparación de resultados, Paso 04
idspaso1,paso2,paso3
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Acceder a la rutina Reglas descuento (FATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta.  Esta rutina permite que se creen reglas de descuentos que se aplican a los clientes para un producto o grupo de productos, basándose en factores predefinidos, como lista de precios, condición y forma de pago, rango de valor, intervalo de fecha y hora. Si el campo Cliente se deja en blanco, la regla de descuento se aplicará a todos los clientes. Lo mismo ocurre para la condición de pago, y así sucesivamente.

En la inclusión del pedido de venta el sistema verifica las reglas de descuento existentes para su aplicación, así como la regla que se adapta al pedido.

Las reglas de descuento pueden evaluarse de dos formas:

      • Descuento por Encabezamiento
      • Descuento por Ítem

El encabezado de la regla de descuento debe utilizarse para definir el porcentaje de descuento para todos los productos de una venta, independientemente de cuáles sean estos productos.

Los ítems de la regla de descuento deben utilizarse para definir el porcentaje de descuento de productos específicos.

Para esta demostración informaremos un descuento en el encabezado e Ítem.

Image Added

  • Ingresar a la rutina Listas de precio (OMSA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Escenarios de venta. Esta rutina permite configurar o realizar mantenimiento en una Lista de precios para componer diversas formas de comercialización, considerando, para uno o diversos productos, condiciones específicas de venta, utilizando criterios especiales, como región y rango de precios. Para componer los descuentos y el precio de venta que se aplicarán, el sistema tiene como referencia el precio del producto, definido en su registro por medio del campo Precio de venta.

    Para esta demostración crearemos una lista de precio con el producto de pruebas.

Image Added

  • A través de la rutina Pedido de venta (MATA410) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de SIGAFAT | Actualizaciones | Pedido, registrar un pedido de venta con descuentos y que genere una factura de venta.Image AddedImage AddedImage Added
  • Al informar los campos de cliente y tienda, el sistema busca la regla de descuento y lo agrega al campo Descuento 4 (C5_DESC4).

Visualización del pedido de venta con MV_DESCSAI = 1.Image AddedVisualización del pedido de venta con MV_DESCSAI = 2.Image AddedObserve que no hay diferencias.


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Por medio de la rutina Pedidos de venta, buscar el pedido de venta generado previamente,
  2. Desplegar el menú otras acciones y dar clic en la opción "Prep. doc salida".
  3. Seguir las instrucciones del asistente.
  4. Se solicitará que informe un punto de venta, posterior a esto, el sistema iniciará el proceso de creación de la factura de venta.
    1. En la rutina Facturación ubicada en el módulo SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación, busque la factura generada y valide los montos mostrados. Revise la pestaña "Comparación de resultados" de esta sección . 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso3

Al realizar la misma prueba, pero, cambiando la configuración del parámetro MV_DESCSAI observamos que a nivel de datos NO hay diferencias. Al momento de visualizar el documento en el sistema los montos cambian, este es el comportamiento correcto.

MV_DESCSAI = 1MV_DESCSAI = 2

Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000109"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Título = "155420000109"
Fch Emisión = "20221103"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "810"
Vlr. Mercad. = "810"
Descuentos = "190"
Vlr. Factura = "810"
Especie Doc. = "NF"
Moneda = "1"
Tasa Moneda = "1"
Prov.Entrega = "BA"
Punto Venta = "0001"

Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "810"
Valor Total = "810"
Tipo Salida = "501"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Num. Pedido = "000290"
Precio Tabla = "1000"
Nro.Secuenc. = "005300"
Descuento = "190"


Image Added

Encabezado de Fact. de Salida
Num. Doc. = "155420000110"
Serie Docto. = "A"
Cliente = "M15542"
Tienda = "01"
Cond. Pago = "001"
Num. Título = "155420000110"
Fch Emisión = "20221103"
Provincia = "BA"
Valor Bruto = "810"
Vlr. Mercad. = "810"
Descuentos = "190"
Vlr. Factura = "810"
Especie Doc. = "NF"
Moneda = "1"
Tasa Moneda = "1"
Prov.Entrega = "BA"
Punto Venta = "0001"

Ítems de Venta de la Fact.
Item = "01"
Producto = "155420000000000000000000000001"
Cantidad = "1"
Est. Entrega = "BA"
Valor Unit. = "810"
Valor Total = "810"
Tipo Salida = "501"
Cód. Fiscal = "612"
Dsct.Ítem = "10"
Num. Pedido = "000291"
Precio Tabla = "1000"
Nro.Secuenc. = "005301"
Descuento = "190"


Image Added


03. TABLAS UTILIZADAS

  • SC5 - Pedidos de Venta | SC6 - Ítems de los Pedidos de Venta

...

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=718964685

  • AC0 - Encabezado de reglas de descuento |  ACP - ítem regla de descuento

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=361438690

  • DA0 - Encabezado de Lista de precios | DA1 - Ítems de la lista de precios

https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=629758848