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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Campos para documentos de entrada (SF1)
  4. Campos para documentos de salida (SF2)
  5. Paquetes de actualización
  6. Tablas


01. VISIÓN GENERAL

Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Perú. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del  browse para la inclusión de documentos fiscales.

Existen campos que no está permitido cambiar a "No Usados". Los campos son necesarios para permitir la inclusión del documento fiscal.


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Identificar los campos por documentos fiscal que están permitidos cambiar a "No Usados". Para cada uno de estos campos, deberá realizar el siguiente procedimiento:

...

A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. 


03. Campos para documentos de entrada (SF1)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Entrada,Factura Entrada Beneficiamento, Factura Gastos Imp,Factura Conc Transp,Remito Entrada,Remito Entrada Beneficiamento,Nota Credito Cliente,Nota Debito Externa,Nota Credito Interna,Nota Debito Proveedor,Remito Devolucion Formulario Propio,Remito Devolucion Formulario PropioNo,Retorno Simbolico,Remito Transferencia Entrada
idspaso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09,paso10,paso11,paso12,paso13,paso14

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 14.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCN.

Número de Documento: 60.

Rutina: MATA102N.

Especie: RCB.

Número de Documento: 62.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCC.

Número de Documento: 04.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDE.

Número de Documento: 05. 

Rutina: MATA466N.

Especie: NCI.

Número de Documento: 08.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDP.

Número de Documento: 09.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 51.

Rutina: MATA462DN.

Especie: RFD.

Número de Documento: 53.

Rutina: MATA462R.

Especie: RET.

Número de Documento: 63.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso01
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIE2Serie-2 Doc              F1_SERORISerie-O Doc.             F1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de Digitación      F1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod Diario Contabilidad  Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      F1_IMPRPValor del pago           F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 10.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso02
FILORIGSucursal origenNo
F1_
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIE2Serie-2 DocF1_SERORISerie-O Doc.  F1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      F1_IMPRPValor del pago           F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.

Rutina: MATA101N.

Especie: NF.

Número de Documento: 12.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso03
Serie-2 DocSERORI
No
F1_
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIE2No
F1_Serie-O Doc.F1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      F1_IMPRPValor del pago           F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.

Rutina: MATA101.

Especie: NF.

Número de Documento: 13.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso04
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIE2Serie-2 DocF1_SERORISerie-O Doc.F1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante      F1_IMPRPValor del pago           F1_TPRENTATipo de renta N. Domic.  F1_TIPOPETipo Clas. Bienes y Serv.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso05
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIE2Serie-2 DocF1_SERORISerie-O Doc.F1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso06
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNúmero de documentoF1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso07
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante F1_MOTIVOMotivoF1_TIPREFTipo de Nota de CréditoF1_SERIE2Serie-2 Do
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso08
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIE2Serie-2 DocF1_SERORISerie-O Doc.F1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaF1_VEND1Código del vendedor
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante 
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso09
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de factura
No
F1_DOCNumero de documento      No
F1_NATUREZNaturalezaNo
F1_ESPECIEEspecie del documentoNo
F1_EMISSAOFecha de emisión de facturaNo
F1_DTDIGITFecha de digitaciónNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaNo
F1_TXMOEDATasa de la monedaNo
F1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante F1_TPRENTATipo de Nota de Crédito  
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso10
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIE2Serie-2 DocF1_SERORISerie-O Doc.F1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F1_TPDOCTipo de comprobante F1_TPRENTATipo de Nota de Crédito  
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso11
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de ventaSí 
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadSí Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso12
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la monedaF1_GERAPEDGenera pedido de venta
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso13
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FORNECECódigo del clienteF1_LOJASucursal del clienteF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso14
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F1_FILORIGSucursal origenF1_FORNECECódigo del proveedorF1_LOJASucursal del proveedorF1_SERIESerie del documentoF1_DOCNumero de documento      F1_NATUREZNaturalezaF1_ESPECIEEspecie del documentoF1_EMISSAOFecha de emisión de facturaF1_DTDIGITFecha de digitaciónF1_MOEDAMoneda de la facturaF1_TXMOEDATasa de la moneda
F1_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTE.

Número de Documento: 64.

04. Campos para documentos de salida (SF2)

Totvs custom tabs box
tabsFactura Salida,Factura Salida Beneficiamiento,Remito Salida,Remito Salida Beneficiamiento,Nota Débito Cliente,Nota Crédito Externa,Nota Crédito Proveedor,Nota Débito Interna,Remito de Devolución,Remito Transferencia de Salida
idsPaso15,Paso16,Paso17,Paso18,Paso19,Paso20,Paso21,Paso22,Paso23,Paso24paso02

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 11.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFN.

Número de Documento: 50.

Rutina: MATA462N.

Especie: RFB.

Número de Documento: 52.

Rutina: MATA465N.

Especie: NDC.

Número de Documento: 02.

Rutina: MATA465N.

Especie: NCE.

Número de Documento: 03.

Rutina: MATA466N.

Especie: NDI.

Número de Documento: 06.

Rutina: MATA102DN.

Especie: RCD.

Número de Documento: 61.

Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPaso15paso02
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_TPDOCTipo de comprobante      F2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_VEND1Vendedor 1Sí F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_SERIE2Serie-2 Doc.F2_NUMORCNumero de Orden de CompraF2_TIPONFTipo de Factura          F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   F2_MODCONSMedio de Pago            

Rutina: MATA467N.

Especie: NF.

Número de Documento: 01.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso16
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_TPDOCTipo de comprobante      F2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_TABELALista de precioF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaSí F2_REFTAXATasa referenciaF2_CODDOCBien/Ser de Detracción  F2_MODCONSMedio de Pago        
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso17
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_TPDOCTipo de comprobante      F2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1Sí F2_VEND2Vendedor 2Sí F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la monedaF2_TIPOREMTipo del remitoF2_LIQPRODUtiliza proceso neto Pro
FILDESTSucursal destinoNo
F2_CLIENTECódigo del proveedorNo
F2_LOJATienda del proveedorNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_SERIE2Serie-2 Doc.             F2_NUMORCNumero de Orden de CompraF2_TIPONFTipo de Factura          F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   F2_MODCONSMedio de Pago            
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso18
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_CODDOCBien/Ser de Detracción   F2_MODCONSMedio de Pago            
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso19
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIESerie del documentoF2_TPDOCTipo de comprobante  F2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaSí F2_SERIE2Serie-2 Doc.             F2_TIPREFTipo Nota de Débito      F2_NFREFDocumento Refencia       F2_SERREFSerie Referencia         F2_MOTIVOMotivo                   F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   F2_MODCONSMedio de Pago            
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso20
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del clienteF2_LOJATienda del clienteF2_SERIE2Serie-2 Doc.F2_SERORISerie-O Doc.F2_SERIESerie del documentoF2_TPDOCTipo de comprobanteF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_VEND1Vendedor 1F2_VEND2Vendedor 2F2_VEND3Vendedor 3F2_VEND4Vendedor 4F2_VEND5Vendedor 5F2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_CODDOCBien/Ser de Detracción   F2_MODCONSMedio de Pago            
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso21
Serie-O Doc.Tipo de comprobanteTPRENTA
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIE2Serie-2 Doc.F2_SERORI
F2_SERIESerie del documentoF2_TPDOCNo
F2_Tipo de renta N. Domic.  F2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_CODDOCBien/Ser de Detracción   F2_MODCONSMedio de Pago            

Rutina: MATA466N.

Especie: NCP.

Número de Documento: 07.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso22
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_TPDOCTipo de comprobanteF2_TPRENTATipo de renta N. Domic.
No
F2_NATUREZModalidadNo
F2_
F2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_CODDOCBien/Ser de Detracción   F2_MODCONSMedio de Pago            
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso23
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_ESPECIEEspecie del documentoF2_EMISSAOFecha de emisión facturaF2_MOEDAMoneda de la facturaF2_TXMOEDATasa de la moneda
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referenciaF2_REFTAXATasa referenciaF2_CODDOCBien/Ser de Detracción   F2_MODCONSMedio de Pago            
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPaso24
CampoDescripciónPermite quitar de usoObservaciones
F2_FILDESTSucursal destinoF2_CLIENTECódigo del proveedorF2_LOJATienda del proveedorF2_SERIESerie del documentoF2_DOCNúmero de documentoF2_NATUREZModalidadF2_GRPDEPGrupo de depósitos
F2_TIPORETTipo de retorno
F2_ESPECIEEspecie del documentoNo
F2_EMISSAOFecha de emisión facturaNo
F2_MOEDAMoneda de la facturaNo
F2_TXMOEDATasa de la monedaNo
F2_DIACTBCod. Diario contabilidadConfigurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0.
F2_REFMOEDMoneda referencia
F2_REFTAXATasa referencia
F2_CODDOCBien/Ser de Detracción   
F2_MODCONSMedio de Pago            


Rutina: MATA462TN.

Especie: RTS.

Número de Documento: 54.


05. Paquetes de Actualización


Informações
titlePaquetes de actualización de uso interno.

Código: 011316
Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA.


Código: 011317
Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.


06. TABLAS UTILIZADAS

  • SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
  • SF2 - Encabezado de documentos de salida.

...