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Este programa somente deve ser executado quando iniciado o processo de contabilização da receita pelo cliente, pois após sua geração os dados do provisionamento ficarão disponíveis e o demonstrativo contábil dos meses seguintes passará a considerá-los ao realizar a leitura e posterior baixa das faturas.

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Parâmetros

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:Descrição
Gerar Provisão

Opção que indica a geração do provisionamento da receita, sempre selecionada.

Custo Operacional

Parâmetros que permitem informar como serão considerados os valores dos movimentos (procedimentos/insumos) quando realizado provisionamento da receita por cobrança de Custo Operacional:

Considerar valores de pagamento em:

Procedimento: Será considerado o valor real pago do procedimento, caso contrário será considerado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.
Insumo: Será considerado o valor real pago do insumo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.

Considerar valores alterados pelo usuário após a valorização do Contas em:

Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se o programa deverá considerar este valor.
Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se o programa deverá considerar este valor.

Somente uma das opções pode ser selecionada por procedimento/insumo. Quando não selecionadas ou não atenderem as regras necessárias, o valor do provisionamento do movimento será considerado conforme a valorização de cobrança no módulo Faturamento de Planos.

Participação

Parâmetros que permitem informar como serão considerados os valores dos movimentos (procedimentos/insumos) quando realizado provisionamento da receita por cobrança de Participação:

Considerar valores de pagamento em:

Procedimento: Será considerado o valor real pago do procedimento, caso contrário será considerado o menor valor entre o valor principal somado com o valor auxiliar e o valor cobrado do procedimento.
Insumo: Será considerado o valor real pago do insumo, caso contrário será buscado o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado do insumo.

Considerar valores alterados pelo usuário após a valorização do Contas em:

Procedimentos: Após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se o programa deverá considerar este valor.
Insumos: Após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado, informar se o programa deverá considerar este valor.

Somente uma das opções pode ser selecionada por procedimento/insumo. Quando não selecionadas ou não atenderem as regras necessárias, o valor do provisionamento do movimento será considerado conforme a valorização de participação no módulo Faturamento de Planos.

Participação Fora da Área de Ação:

Considerar Movimentos: Quando selecionado, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio, para não utilizar o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Caso contrário serão lidos os movimentos mas não separados por área de ação gerando apenas um evento para dentro da área de ação e para fora.

Diferenciar Eventos: Quando selecionado, será considerada a regra para separar os eventos de intercâmbio, para não utilizar o mesmo evento para dentro e fora da área de ação. Serão utilizados os eventos do cadastro "Manutenção Situação Documentos para Cobrança" (FP0310E), com a situação de cobrança = 8 – Participação – Intercâmbio. Caso contrário serão utilizados os eventos do cadastro de eventos do faturamento para participação.

Calcular somente movimentos executados pelo prestador principal: serão selecionados os movimentos de prestador principal (prestador nível 1) quando houver uma divisão de honorários e houver mais de um prestador executante (principal, auxiliar, anestesista). Se informado não selecionado, serão lidos todos os movimentos independentemente se é prestador principal ou não.

Calcular o Limite Participação por:

Gerar Demonstrativo

Opção que indica a geração do demonstrativo contábil. Quando selecionada, além dos movimentos provisionados, serão considerados no demonstrativo as faturas não contabilizadas e que possuem título associado no Contas a Receber.

Trata Diferença Negativa na Conta da DiferençaEste campo identifica se caso ocorrer diferença negativa entre o valor cobrado sobre o valor pago (valor cobrado menor que valor pago), será gerado um evento de débito na conta da diferença com o valor correspondente e o evento de crédito conterá o valor que foi pago.
Contabiliza Faturas EstornadasSelecionando esta opção, indica que deverão ser consideradas no demonstrativo contábil as faturas geradas e estornadas dentro do próprio mês, ou em um mês posterior, ainda não contabilizadas.
Tipo de Relatório

Este campo define a forma como será emitido o relatório do demonstrativo: Resumido ou Detalhado.

Na opção Resumido, pode-se optar por Período ou Dia.
Na opção Detalhado, os dados serão agrupados por fatura e conta contábil.

Resumido

Na opção de Resumido por Período, os dados serão mostrados por período (informado na seleção) e conta contábil.

Na opção de Resumido por Dia, os dados serão agrupados por dia e conta contábil.

Classificação

Opção solicitada quando Tipo de Relatório Detalhado:

Conta/Data: Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela conta contábil e data do movimento/data de emissão das faturas.

Data/Conta: Nesta opção, as informações listadas no relatório serão ordenadas pela data do movimento/data de emissão das faturas e conta contábil.

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