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Principais Campos e Parâmetros de Pós Faturamento 

Campo

Descrição

Desconto - PortadorDesconto - Carteira Movimentação Bancária - Conta corrente 
EmpresaEmpresa logada, informada automaticamente.
Portador/Carteira de TransferênciaEste portador pode ser do tipo caixa e será utilizado para os títulos que estão em cobrança e que serão transferidos para este portador caixa para serem utilizados no borderô desconto. Este processo de troca de portador/carteira gera uma ocorrência bancária de Pedido de Baixa de forma automática.
Portador/Carteira de DescontoSerão utilizados quando o TOTVS Antecipa enviar a informação de que os títulos foram descontados. Este portador e carteira serão utilizados para criar o borderô de desconto.
Conta Corrente de Movimentação BancáriaConta Corrente utilizada para movimentação bancária.
Tipo Transação de Caixa de Conciliação

Tipo de Transação de Caixa para geração dos valores da Conciliação no módulo de Caixa e Bancos.

Importante: Implementada a melhoria para selecionar um tipo de transação caixa  para conciliação.  Na versão anterior era obrigatório o cadastro do tipo de transação Caixa "ACR", a partir dessa liberação será permitido informar o tipo de transação Caixa "ACR" ou informar outro, conforme necessidade da empresa. 

Conciliação - Tipo Transação Caixa  


c. Parâmetros Pós Faturamento

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Principais Campos e Parâmetros de Pós Faturamento 

CampoDescrição
Prorrogação - Tipo Transação de Caixa Taxa
Bonificação - Tipo Transação de Caixa Desconto
Devolução - Tipo Transação de Caixa Taxa
Devolução - Tipo Transação de Caixa Valor
Devolução - Tipo Transação de Caixa Estorno Taxa Original 


d. Agendamento Antecipa


03. MONITOR INTEGRAÇÃO TOTVS TECHFIN

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