01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA468N | Generación de Notas | XX/09/2022 |
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País: | México |
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Ticket: | 15119655 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16923 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En el módulo de Facturación (SIGAFAT), al generar una Factura a partir de un Pedido de Venta (MATA468N), el cálculo de los impuestos muestra inconsistencias en el redondeo de los decimales del monto calculado cuanto el parámetro MV_CENT = 2. Al realizar el proceso a través de la rutina de Facturaciones (MATA467N) el redondeo en el cálculo de los impuestos se realiza de la forma correcta, por lo cual se pide que se haga el ajuste a la rutina de Generación de Notas (MATA468N) para que realice el tratamiento correcto de los decimales.
03. SOLUCIÓN
Se realiza ajuste en la rutina MATA468N (Generación de Notas) en la función a468nImp() para que al calcular los impuestos se realice correctamente el redondeo de los impuestos de acuerdo con el valor del parámetro MV_CENT.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones, Procedimiento |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.RPO)
- Aplicar el parche correspondiente a DMINA-16923.
- Validar que la rutina MATA468N se encuentra actualizada con Fecha mayor o igual a la definida en la sección 01. DATOS GENERALES
- Configurar el parámetro MV_CENT con valor 2.
- Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Pedidos | Pedido de Venta.
- Incluir un Pedido de Venta.
- Si es requerido, realizar la liberación de crédito y stock de los ítems correspondientes al Pedido de Venta anterior.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Facturación (SIGAFAT) e iniciar la rutina Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas (MATA468N).
- Informar los parámetros correspondientes para filtrar los ítems del Pedido de Venta.
- Seleccionar el ítem correspondiente al Pedido de Venta generado en las Precondiciones, e ir a la opción Otras acciones | Generar Fact.
- Indicar la Serie a utilizar para la generación de la Factura de Venta y confirmar dando clic en Ok.
- Confirmar la Generación y timbrado del Comprobante Fiscal Digital si se requiere.
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No aplica.
Card documentos |
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Informacao | La solución aplica para versión 12.1.33 o superior, y es necesario contar con la funcionalidad facturación electrónica CFDI para el país México. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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