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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes:
- MV_AGENTE = SSSSSSSS - Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos.
- MV_DELRET = D - Define que será realizada a devolução no momento da anulação da Orden de Pago.
- A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para cálculo de SUSS Concepto 4 (A2_CONCSUS = "2").
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 2 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creado.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 2.
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| - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada creada anteriormente.
- Como se observa se realiza el cálculo de la Retención de SUSS.
- Grabamos la Orden de Pago.
- A través de la rutina "Certificados de retencion de SUSS", informamos el código del Proveedor y despúes, nos posicionamos en lo registro de la Orden de Pago creada anteriormente.
- Damos clic en Modificar y llenamos el código Cert. SIRE y tambien el Cod. Seg. SIRE.
- damos clic en Aceptar
- Regresamos a la rutina “Orden de Pago Mod Ii”, damos el clic en "Otras acciones" > "Anular".
- En los parametros, informamos el codigo de la Orden de Pago y confirmamos.
- Marcamos la Orden de Pago y confirmamos la anulacion.
Generacion del TXT A través de la rutina Archivos por Verif (MATA950) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Libros Fiscales (SIGAFIS | Miscelánea | Arch. Magnéticos) generé el informe de retenciones de ingresos brutos para Buenos Aires usando el archivo SUSS. De clic al botón Param. Informe los parámetros utilizando: - Range de fechas, que indique la fecha de creacion y anulacion de la Orden de Pago.
- Instruc. Normativa? - SUSS.
Archivo destino? - Informar el nombre del archivo txt. Directorio? - Informar el diretório donde el archivo sera grabado.
- De clic al botón Ok.
- Informe los parámetros necesarios para la generación del informe
- Especie(Percepcion)? - TODOS
- Impuesto = "SUSS"
- De clic al botón Finalizar.
- Aguarde el procesamiento.
De clic al botón Imprimir. - Verifique que aparecem duas linhas de registro:
- Na linha onde a célula TIPCOMP tiver o valor "03", apresenta o numero do CERTSIRE, pois está linha representa a anulação da Retenção.
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