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Chave

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Se modifica la rutina fina085a para considerar correctamente las formas de pago cuando se genera un PA y utilizando es utilizado el PE F085aChS.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Por medio de la rutina “Proveedores” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
  • Por medio de la rutina “Modalidades” ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con registro de modalidad.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Sin Punto de Entrada

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito diferido.

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque y al PA.


  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.

Con Punto de Entrada

Compilar punto de entrada F085ACHS

  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito diferido.

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al cheque y al PA.


  • Ingresar a la rutina “Orden de Pago ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), informar los parámetros de la rutina.

    • Seleccionar uno de los títulos e indicar el botón Pago Automático.

    • Seleccionar “Otras acciones | Generar PA”.

    • Generar un PA utilizando un Débito inmediato (EF o TF). 

  • A través de la rutina "Cuentas Por Pagar" ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), verificar que fue generado el registro correspondiente al PA.

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04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS

Punto de Entrada → https://tdn.totvs.com/display/public/mp/F085ACHS+-+Cheque+solto+--+91526

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