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  • Manual da aprovação eletrônica do Contas a Pagar

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titleAprovação eletrônica de AD
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titleConceito geral

A rotina de aprovação de compromissos bloqueia ADs incluídas no Contas a Pagar até que sejam liberadas por usuários credenciados. Um compromisso bloqueado não pode ser pago ou contabilizado, embora seja considerado no fluxo de caixa (FCX) e orçamento (GAO) da empresa, já que representa uma previsão de despesa / gasto. 

Os usuários responsáveis pela liberação dos compromissos são chamados aprovantes. Em seus níveis de alçada, são responsáveis por analisar os compromissos e assegurar a veracidade e necessidade das despesas, conferindo sua liberação ou rejeição. A um aprovante são relacionados nível de autoridade (gerente, coordenador, diretor, etc.) e unidade funcional (para determinar a abrangência do nível de autoridade; área comercial, produção, financeira, etc.). Com estas informações é possível determinar quais compromissos devem ser liberados por quais aprovantes, e, tem-se que a rotina segue a estrutura organizacional da empresa. A liberação / aprovação de um aprovante é também conhecida por assinatura eletrônica.

Esta rotina é recomendada principalmente para empresas que processam a inclusão de compromissos de forma descentralizada, onde cada área / departamento inclui suas despesas diretamente no Contas a Pagar.

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titleFluxo da Aprovação de AD

O processo de aprovação tem algumas variações dependendo das parametrizações por empresa, mas dentro da normalidade o fluxo é sempre o mesmo.

Veja o fluxo básico da aprovação eletrônica de AD:


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titleLOG00087 - Parâmetros da aprovação de AD

Localização: Logix Financeiro / Aprovação eletrônica / Aprovação eletrônica de Documentos

Parâmetros principais:

  • “Utiliza controle de aprovação eletrônica de documentos (ADs)?” 

            Código do parâmetro: ies_aprov_eletro

            Descrição: Indica se utiliza o controle de aprovação eletrônica de compromissos.
            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.

            Se este parâmetro estiver como "N", nenhum dos outros processos irão trabalhar considerando o conceito da aprovação. 


  • “Forma de aprovação eletrônica de documentos” 

            Código do parâmetro: ies_forma_aprov

            Descrição: Indica a forma de aprovação eletrônica.

            Parâmetro verificado sempre na inclusão das ADs, independente da origem. 

            Valores aceitos: 1, 2 ou 3.

                                      1 - Todos os aprovantes definidos na grade de aprovação (FIN30127) devem aprovar.

                                      2 - Um aprovante de nível superior automaticamente aprova os aprovantes de níveis inferiores.

                                      3 - O compromisso aparecerá para aprovação (FIN30131) apenas quando os aprovantes de níveis inferiores já aprovaram.

            

Parâmetros auxiliares:

  • “Incluir AD sem aprovantes para a grade?” 

            Código do parâmetro: conf_aprovantes

            Descrição: Indica se permite incluir ADs em casos nos quais a grade de aprovação estabelecida não possui todos os aprovantes.

            Parâmetro verificado sempre na inclusão das ADs, independente da origem. 

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


  • “Alterar a data de entrada da AD na liberação?” 

            Código do parâmetro: ies_alter_dat_entr

            Descrição: Indica se altera a data de entrada da AD no momento da aprovação. Se estiver setado como 'N' a AD permanece com a data original.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


  • “Envia e-mail para os aprovantes?” 

            Código do parâmetro: ies_envia_email

            Descrição: Indica se envia e-mail para os aprovantes da grade de aprovação.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


  • “Texto de e-mail para os aprovantes da grade” 

            Código do parâmetro: text_email_aprov1

            Descrição: Texto referente ao e-mail enviado aos aprovantes da grade de aprovação.

            Valores aceitos: Texto livre.

            Sugestão: EXISTEM PENDÊNCIAS DE APROVAÇÃO EM SEU NOME, FAVOR VERIFICAR FIN30131.


  • “Procura aprovante por raiz da unidade funcional?” 

            Código do parâmetro: aprov_raiz_uni_fun

            Descrição: Indica se no momento da criação das pendências de aprovação o aprovante é procurado pela raiz de sua unidade funcional no caso de não ser encontrado pela unidade funcional propriamente dita.

            Valores aceitos: S - Sim, N - Não.


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titleFIN30126 - Níveis de autoridade

As pendências de aprovação eletrônica não são vinculadas diretamente à pessoas (aprovantes), e sim a níveis de autoridade. Os aprovantes, por sua vez, também são vinculados a níveis de autoridade. Desta forma, de acordo com o compromisso, tem-se a ligação entre uma pendência de aprovação e o responsável por sua liberação / aprovação.

Os níveis de autoridade representam, portanto, o nível de alçada de uma pessoa, e dão sustentação ao processo de aprovação eletrônica pois determinam as pendências de cada aprovante.

Aqui no FIN30133 é possível fazer este cadastro, por exemplo:

2 - Coordenação

4 - Diretoria

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titleFIN30136 - Usuário x unidade funcional x aprovantes

As pendências de aprovação eletrônica são geradas seguindo a hierarquia da empresa, expressa em sua estrutura de unidades funcionais. Desta forma, todo usuário do módulo precisa ser relacionado a sua unidade funcional. O mesmo usuário poderá ser vinculado a mais de uma unidade funcional também. 

Este cadastro é essencial para o processo de aprovação. 

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titleCadastro do usuário x unidade funcional

A partir do momento que se decide utilizar a aprovação eletrônica de ADs no Contas a Pagar, todos os usuários digitadores ou aprovantes precisam ter unidades funcionais relacionadas. 

O usuário precisa ter no mínimo 1 unidade funcional, mas pode ter várias unidades relacionadas. 


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titleUsuários aprovantes

Devem ser definidos quais usuários são aprovantes e vincular os mesmos aos seus correspondentes níveis de autoridade. 

Veja que neste exemplo o usuário possui permissão de aprovante em apenas uma unidade funcional, mas poderia ter permissão em várias unidades (as unidades ao qual ele é aprovante precisa estar vinculado ao seu cadastro na tela anterior (usuário x unidade funcional).

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titleAprovante substituto

Existe o cadastro de substituto que será utilizado somente no caso de ausência de um aprovante. 

Por exemplo o coordenador sai de férias, então ele mesmo ou um usuário administrador precisa vir nesta tela e cadastrar o diretor, por exemplo, como seu substituto. É importante que o substituto tenha nível igual ou superior ao usuário aprovante, nunca inferior. 



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titleFIN30128 - Grade de aprovação

Não é objetivo da rotina de aprovação eletrônica controlar todos os compromissos. Se assim o fosse, provavelmente geraria burocracia desnecessária na empresa. Desta forma, as rotinas permitem, de maneira muito flexível, configurar quais compromissos devem ser controlados, e quais deverão ser tidos como exceções. A grade de aprovação caracteriza compromissos por faixas de tipo de despesa e valor.

Sempre que consultar uma grade já existente, precisa consultar pelo campo “versão atual” igual a “S” porque podem existir várias versões anteriores que não são mais atuais e só ficam cadastrado como histórico.

Cada linha da grade precisa ter uma parametrização diferente. 

Veja neste exemplo:

Linha 1: válida somente para o tipo de despesa 111, todos os compromissos com valor até 99.999,00 passam pelos aprovantes 01 e 02;

Linha 2: válida somente para o tipo de despesa 112 a 120, todos os compromissos com valor de 0,00 até 5.000,00 passam pelo aprovante 01;

Linha 3: válida somente para o tipo de despesa 112 a 120, todos os compromissos com valor de 5.000,01 até 10.000,00 passam pelo aprovante 02;

Tudo que não atender essas características se considera que está fora da grade de aprovação. 

A indicação é que todos os tipos de despesas entrem na grade, mesmo que não tenha aprovante informado. 

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titleExemplo

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