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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN-FINANCIERO |
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Función: | Rutina | Nombre |
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FINA472.PRW | Conciliación bancaria. | FINA086.PRW | Cancelar orden de pago. |
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País: | Argentina |
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Ticket: | No aplica |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14562214622 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
El sistema La rutina de orden de pago (FINA847) no debe permitir que la anulación de una orden de pago de la cual se generó la conciliación bancaria pueda ser borrada/anuladacon movimientos bancarios conciliados.
03. SOLUCIÓN
Se agrega implementa el tratamiento en la rutina "Cancelar orden de pago de Anulación de Orden de Pago (FINA086)", para verificar si el estatus de los movimientos bancarios vinculados a la orden de pago tiene alguna conciliación bancaria, y evitar que se pueda borrar/anular en caso de contar con una, si los movimientos bancarios ya están conciliados la rutina no debe permite la anulación.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Flujo de pruebas,Condiciones de pruebas |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Parámetro | Descripción | Valor usado |
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MV_FINCTMD | Se utiliza para configurar el modelo financiero a utilizar para las cuentas por cobrar y pagar para ambiente "Protheus" acorde al país localizado: Las opciones del parámetro son: 1 = Modelo I 2 = Modelo II | 2 |
En el módulo Financiero (SIGAFIN), realizar la configuración de los siguientes archivos: Por medio de la rutina Condición de Pago (Actualizaciones | Archivos), configurar una condición de pago. Por medio de la rutina Proveedores (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor. Por medio de la rutina Bancos (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco. Configurar o agregar en el módulo financiero (SIGAFIN>>Actualizaciones | Archivos ). Una condición de pago .Un proveedor.Un banco.Modo de pago (SIGAFIN>> Por medio de la rutina Modos de Pago ( Actualizaciones| Archivos | Modos de Pago) rutina FINA025incluir un modo de pago. Configurar o agregar en el módulo de compras (SIGACOM>>Actualizaciones | Archivos ). - Un producto.
- Una o varias TES de entrada (configurar impuestos de acuerdo a necesidades).
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Totvs custom tabs box items |
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| - Agregar una factura de entrada (NF) (SIGACOM >> Actualizaciones| Archivos| Movimientos) usando los datos de configuraciones previas.
- Al ingresar por primera vez se muestra los parámetros:
- ¿Tipo de factura?: Normal.
- ¿Incluir Vinculo? : Si.
- ¿Asiento Contab. On-Line?: No.
- ¿Muestra Asiento Contab?: No
- ¿Agrupa Asientos?: No
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado de la factura, informar:
- Proveedor.
- Tienda.
- Serie.
- Naturaleza.
- NumNúm. de de Doc.
- Fch. Emisión.
- Moneda
- Tipo Doc.
- En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la pestaña "Títulos".
- Grabar.
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
- No aplica.templatedocumentos