01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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FINA086 | Anulación de Orden de Pago | 18/06/2022 |
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País: | México |
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Ticket: | 14532552 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16083 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Anulación de Orden de Pago (FINA086) al anular la Orden de Pago que fue generada a partir de un Pago Anticipado (PA), no se está actualizando el campo el campo Pagada (EK_CANCEL) con el valor .T. en la tabla SEK-Órdenes de Pago.
03. SOLUCIÓN
En la rutina Anulación de Orden de Pago (FINA086):
Se realiza ajuste en la función que Procesa la afectación de tablas SEK-Órdenes de Pago, SE2-Cuentas por Pagar, SE5-Movimientos Bancarios y FK’s (fn086Grv) para realizar la actualización del campo Pagada (EK_CANCEL) con valor .T. de todos los registras de la Orden de Pago que se genera a partir de un Pago Anticipado (PA) siempre y cuando se realice la cancelación total del Saldo del Pago Anticipado.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Paso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes.
- Incluir un Cliente para la generación de un Pago Anticipado (PA).
- En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago (FINA085A).
- Desde Otras acciones ejecutar la acción Generar PA.
- En la pantalla "Pagos anticipados", informar el Proveedor y Valor del Pago.
- En la sección Pagar con informar seleccionar la opción Débito inmediato.
- En la sección Bancos informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
- En la sección Datos del título de pago seleccionar en el campo Tipo la opción TF.
- Presionar Grabar.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Financiero (SIGAFIN) desde el menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Anular Ord. Pago (FINA086).
- Seleccionar la Orden de Pago generada previamente para Pago Anticipado (PA).
- En la pantalla "Anulación de PA" informar los campos Banco, Agencia y Cuenta.
- En la sección de Saldo Pendiente en el campo Valor $ informar el saldo total del Pago Anticipado (PA).
- Presionar OK.
- Validar que para los registros de la Orden de Pago en la tabla SEK - Órdenes de Pago el campo Pagada (EK_CANCEL) se encuentre con valor T.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para versión 12.1.27 o superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS