Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | Pre-condiciones |
---|
| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-15810 .
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Registrar en el módulo Configurador el parámetro MV_CRSERIE = R001
- Registrar en el módulo Financiero un cliente (SA1) normal de ventas.
- Generar una Factura de Venta (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación | Facturaciones).
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | Procedimiento |
---|
| - Se realiza la captura de un recibo de cobro en TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo)
- Se ingresa a la opción de "Nuevo recibo".
- Capturar los datos del encabezado.
- Cliente: Indicar el cliente configurado en las pre-condiciones.
Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.- Agregar una forma de pago:
- Seleccionar Tipo Valor (EL_TIPO) = Retención IGV.
- Verificar que el campo Serie Retenc (EL_SERRET) se llene de manera automática con el valor asignado en el parámetro MV_CRSERIE, el campo puede ser editado.
- Guardar el recibo:
- Verificar que el calor del campo Serie Retenc (EL_SERRET) sea guardado correctamente en el campo Serie 2 (F2_SERIE2).
|
|