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Parâmetros do Portal de Vendas - paramportal
Visão Geral do Programa
Essa rotina permite visualizar e alterar as configurações dos parâmetros gerais para o funcionamento do portal de pedidos de venda para cliente e representante.
Parâmetros do Portal de Vendas - paramportal
Objetivo da tela: | Exibir para o usuário o valor atual de todos os parâmetros do portal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Editar | Quando acionado, permite ao usuário modificar os parâmetros do portal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Módulos em Manutenção
Campo: | Descrição: |
Portal do MLA | Quando assinalado, coloca o portal do MLA em modo de manutenção. Nesse caso é apresentada uma mensagem que o módulo está em manutenção e não é permitido o acesso. Somente o Grupo de Usuários Exceção terão acesso ao portal. |
Portal de Vendas (Representantes e Clientes) | Quando assinalado, coloca o portal de Pedidos em modo de manutenção. Nesse caso é apresentada uma mensagem que o módulo está em manutenção e não é permitido o acesso. Somente o Grupo de Usuários Exceção terão acesso ao portal. |
Portal CRM | Quando assinalado, coloca o portal do CRM em modo de manutenção. Nesse caso é apresentada uma mensagem que o módulo está em manutenção e não é permitido o acesso. Somente o Grupo de Usuários Exceção terão acesso ao portal. |
Grupo de usuários exceção (acesso permitido em manutenção) | Grupo de usuários que terão permissão de acesso aos portais (MLA, Pedidos e CRM), mesmo quando esses portais estiverem em modo de manutenção. |
Pedido/Cotação
Campo: | Descrição: | |||||
Habilitar Cotação | Quando assinalado, indica que será possível incluir cotação pelo Portal de Vendas. | |||||
Integra com Workflow | Quando assinalado, identifica se a aprovação de liberação/cancelamento de pedido do portal será integrada com Workflow do Fluig.
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Aplica Tabela de Descontos ao incluir item no pedido (Portal 2.0) | Quando assinalado, indica que será exibido em tela as informações dos descontos da tabela de desconto para consulta ou edição. | |||||
Configura Canal de Venda para o Representante | Quando assinalado, indica que será possível restringir acesso aos canais de venda nos perfis de Representantes. Será possível definir quais canais de vendas o representante terá ou não acesso. | |||||
Pedido alterado no ERP retorna ao Gerenciamento de Pedidos para nova aprovação | Quando assinalado indica que os pedidos que já passaram pela aprovação no Gerenciamento de Pedidos, se forem alterados a ponto de reabrir para nova efetivação no ERP (PD4000, PD4000 HTML), esses pedidos serão listados novamente no Gerenciamento de Pedidos para nova aprovação. Caso não seja assinalado, os pedidos passarão apenas uma vez pelo Gerenciamento de pedidos para aprovação. | |||||
Motivo de cancelamento de pedidos no portal | Código de cancelamento que irá identificar qual motivo de cancelamento será utilizado quando o cliente/representante cancelar o pedido no portal. | |||||
Valor mínimo para liberação de pedidos e cotações no portal | Valor mínimo que o pedido e cotação deve ter no portal para que a ação de liberar seja permitida. |
Pesquisa de Item
Campo: | Descrição: |
Número de resultados na pesquisa de itens do pedido no portal | Indica a quantidade de registros que será devolvida pelo sistema a cada pesquisa durante a inclusão de itens no pedido do portal. O valor inicial do campo é 50, mas é permitido parametrizar qualquer quantidade entre 10 e 200 registros. |
Workflow para Aprovação de Pedidos
Campo: | Descrição: |
Atividade Pedido Aprovado | Opção que identifica qual atividade do workflow WFAPP no Fluig é a atividade final com o resultado de pedido aprovado |
Atividade Pedido Reprovado | Opção que identifica qual atividade do workflow WFAPP no Fluig é a atividade final com o resultado de pedido rejeitado |
Atividade Aprovação do Pedido | Opção que identifica qual atividade do workflow WFAPP no Fluig é a atividade de aprovação, na criação do processo, a pendencia será enviada para esta atividade, que deve ser logo após a atividade inicial. |
Responsável pela Aprovação do Pedido | Opção que identifica para quem a Atividade de Aprovação do Pedido será encaminhada na criação do processo, deve ser compatível com as configurações desta atividade no workflow WFAPP no Fluig. Por exemplo: para um usuário, é o código do usuário que irá fazer a aprovação, se for para um pool de grupo, deve ser Pool:Group:APD, se for para um pool de papel, deve ser: Pool:Role:APD. |
Workflow para Cancelamento de Pedidos
Campo: | Descrição: |
Atividade aprovar Cancelamento do Pedido | Opção que identifica qual atividade do workflow WFCPP no Fluig é a atividade final com o resultado de cancelamento de pedido aprovado |
Atividade reprovar Cancelamento do Pedido | Inserir a opção que identifica qual atividade do workflow WFCPP no Fluig é a atividade final com o resultado de cancelamento de pedido reprovado |
Responsável pelo Cancelamento do Pedido | Opção que identifica para quem a Atividade de aprovar Cancelamento do Pedido será encaminhada na criação do processo, deve ser compatível com as configurações desta atividade no workflow WFCPP no Fluig. Por exemplo: para um usuário, é o código do usuário que irá fazer a aprovação, se for para um pool de grupo, deve ser Pool:Group:APD, se for para um pool de papel, deve ser: Pool:Role:APD. |
Arquivos
Campo: | Descrição: |
Diretório de Geração do DANFE e Boleto (para Servidor do Datasul) | Diretório da rede no qual deverão ser gravados os arquivos PDF com os DANFEs e boletos das notas fiscais eletrônicas. A geração ocorre no momento da impressão da DANFE no programa FT0518, portando, esse diretório deve ser no formato UNC do Windows, e todos os usuários que imprimem DANFE devem ter acesso para escrita nesse diretório. |
Diretório de Geração do XML da NFE (para Servidor do Datasul) | Diretório da rede no qual deverão ser gravados os arquivos XML das notas fiscais eletrônicas. A geração ocorre no momento do retorno da Receita Federal para o Adapter XML, portando esse diretório deve ser no formato compatível com o ambiente onde o adapter irá executar, e o usuário que executa o adapter precisa de acesso a escrita neste diretório. |
Diretório de DANFE e Boleto (para Servidor do Portal) | Diretório no qual o AppServer do Datasul buscará os arquivos PDF do DANFE e boleto para download no Portal, esse diretório deve ser compatível com o ambiente que o AppServer executa e o usuário do serviço do AppServer deve ter acesso à leitura neste diretório. |
Diretório de XML da NFE (para Servidor do Portal) | Diretório no qual o AppServer do Datasul buscará os arquivos XML da NFe para download no Portal, esse diretório deve ser compatível com o ambiente que o AppServer executa e o usuário do serviço do AppServer deve ter acesso à leitura neste diretório. |
Diretório de Imagens de Produtos (para Servidor do Portal) | Diretório no qual o AppServer do Datasul buscará os arquivos do catalogo de imagens do cadastro de produtos que será utilizado pelo portal, esse diretório deve ser compatível com o ambiente que o AppServer executa e o usuário do serviço do AppServer deve ter acesso à leitura neste diretório. |
Usuário
Campo: | Descrição: | |||||
Período de validade de senhas de usuários do portal (dias) | Quantidade de dias um usuário do portal poderá se logar no portal sem precisar trocar a senha.
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Número de tentativas de acesso incorreto para bloquear usuários do portal | Quantidade de vezes um usuário pode errar a senha antes que seu usuário seja bloqueado para acesso no portal.
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Usuário que será modelo para novos usuários do portal | Usuário a ser usado como fonte da cópia para criar usuários relacionados aos clientes e representantes que irão acessar o portal de pedidos. |
APP
Campo: | Descrição: |
Usa APP Meus Orçamentos | Quando assinalado, indica que será utilizado o aplicativo Meus Orçamentos. |
Endereço do Portal de Vendas na Internet | Informar o caminho do Portal de Vendas. Exemplo: http://gales:8180 |
Imagem da Empresa (Logotipo) | Informar o caminho onde está a imagem do logotipo da empresa. Nota: Esse caminho deve estar disponível na internet. |
Dias para validade de orçamentos | Informar o número de dias que o orçamento terá de validade. |