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Totvs custom tabs box
tabsParâmetros, Manutenção Documentos , de Entrada (RE3001), Manutenção Documentos de Saída (RE4001), Listagem de Documentos (RE1501)
idsparam,re3001,re4001,re1501
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaparam

Item do Recebimento (html.mre.receivingItem) 

Foram inclusos os campos Identidade Sustento Tributário e Retenção IR.

O imposto informado para o campo de Retenção IR deve ser dotipo Retenção e ovalor baseretenção deve ser Valor Item. Parametrizar um imposto diferente para o informado no campo Imposto.


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defaultno
referenciare3001

Manutenção Documentos Entrada (RE3001) 


INCLUSÃO DO DOCUMENTO:

O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente. 

Para o campo Tipo Documento, as opções são:

  • Guia de Remissão
  • Reembolso de Despesas
  • Liquidação de Compras
  • Nota de Débito
  • Nota de Crédito
  • Nota Fiscal
  • Nota de Venda
  • Comprovante Emitido no Exterior
  • Documentos Administrativos Emitidos pelo Estado
  • Tíquetes/Vales Emitidos por Máquinas Registradoras
  • Passagens Expedidas por Empresa Aviação
  • Pagamento de parcelas ou aportes
  • Liquidação de Compras Eletrônica

O campo Nota de Débito Reembolsada será habilitado somente se o tipo do documento for Nota de Débito.

A Autorização SRI deve possuir o número de caracteres igual a 10, 37 ou 49. A Data de Autorização não pode ser menor que a Data de Emissão do documento.


INCLUSÃO DO ITEM:

Foram adicionados os campos Item Serviço, Sustento Tributário e Código de Retenção na aba Compras.

Se for adicionada uma ordem de serviço, o campo Item Serviço será marcado automaticamente.

Quando o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0% e somente no momento de incluir o item:

  • Se o campo Item Serviço estiver marcado e o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0%, será carregado o imposto de Retenção IVA Serviço, parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).
  • Se o campo Item Serviço estiver desmarcado e o item possui um imposto de IVA informado que seja diferente de 0%, será carregado o imposto de Retenção IVA Bem, parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).

Se o item possuir o campo Retenção IR parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem), será carregado automaticamente na aba Impostos.

Não será permitido excluir um imposto de retenção se esse estiver vinculado a um Comprovante de Retenção.

O valor inicial sugerido para o campo Sustento Tributário será o parametrizado no programa Manutenção Itens Recebimento (html.mre.receivingitem) para o item.

O Código de Retenção será obrigatório se não houver impostos de retenção informados para o item.


Na aba Impostos, ao incluir/modificar um imposto manualmente, foi adicionado o campo Valor Imposto MN, para exibir o valor do imposto na moeda local.


Na aba Valores, foi adicionado o campo Reembolso que será exibido somente se o documento for do tipo Liquidação de Compras Eletrônica. Esse campo será habilitado somente se for item de débito direto e não exista outro item em que este parâmetro esteja marcado.  Se existir documento de reembolso vinculado, não será possível desmarcar o campo ou eliminar o item. Se o novo parâmetro for selecionado, todos os campos dessa aba ficarão desabilitados, com quantidade 1 e valores zerados.


Se o tipo de documento for Reembolso de Gastos ou Liquidação de Compras, será possível incluir somente um item no documento, que deve ser de débito direto e com quantidade 0 ou 1. Os campos de preços ficarão zerados, pois os valores serão adicionados conforme inclusão dos documentos de reembolso. Se houver documentos de reembolso vinculados, não será possível eliminar o item.


COMPROVANTE DE RETENÇÃO:

Quando o documento possuir um imposto do tipo Retenção associado aos itens, será possível inserir um Comprovante de Retenção para este documento, através do botão Gera Comprovante de Retenção:

Para gerar o comprovante de retenção, devem ser selecionados os impostos de retenção que farão parte de comprovante, na tela Geração Comprovante Retenção (ECU0118):

Consulta do Detalhe Imposto Retenção (ECU0115A):


REEMBOLSO DE GASTOS:

Foi adicionada a aba Reembolso de Gastos para que seja possível vincular os documentos que serão reembolsados. Será habilitada quando o documento principal for Reembolso de Gastos, Liquidação de Compras ou Liquidação de Compras Eletrônica.

O documento de reembolso não pode ser do tipo Liquidação de Compras, Reembolso de Gastos, Guia de Remissão ou Nota de Crédito e deve estar atualizado no estoque. O mesmo reembolso não pode ser vinculado em dois documentos diferentes.


O Valor Reembolsado não pode ser maior que o Valor Total e o valor de Crédito de IVA não pode ser maior que o Valor IVA.

O valor informado no campo Valor Reembolsado será adicionado ao Preço Unitário e Preço Total do item de débito direto informado no documento principal. 

Para o tipo de documento Reembolso de Gastos, o Valor Reembolsado ficará desabilitado.


GERAÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO/DÉBITO (RE3905):

Inserido o campo Tipo de Imposto, que será solicitado para impostos de retenção do documento. As opções disponíveis são: IVA, IR, Outros.


ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

É obrigatório que tenha sido gerado o comprovante de retenção para todos os impostos de retenção inclusos no documento principal.

Para Reembolso de Gastos, é obrigatório que exista um documento de reembolso vinculado.

Para Liquidação de Compras que possua reembolso, é obrigatório que tinha sido informada somente uma unidade de item.

Para Liquidação de Compras Eletrônica, será atualizada a numeração da nota fiscal no programa Manutenção Série x Estabelecimento (FT0114) conforme a série e estabelecimento do documento.


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defaultno
referenciare4001

Manutenção Documentos Saída (RE4001) 


INCLUSÃO DO DOCUMENTO:

O campo Documento é apresentado em três campos separados, devem ser informados o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda e o Número do Documento respectivamente. 

Quando for uma nota de crédito, os campos Autorização SRI e Data de Autorização serão exibidos.

A Autorização SRI deve possuir o número de caracteres igual a 10, 37 ou 49. A Data de Autorização não pode ser menor que a Data de Emissão do documento.

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defaultno
referenciare1501

Listagem de Documentos (RE1501) 

Foi alterado o programa para emissão de documentos vinculados para uma nota de Liquidação de Compras Eletrônica, Reembolso de Gastos e Liquidação de Compra.

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defaultno
referenciapasso2

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