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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-requisitos, Pasos
idspaso1,paso2
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defaultyes
referenciapaso1
  • Realizar un respaldo del repositorio (archivo .rpo)
  • Realizar las actualizaciones a diccionario indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  • Contar con un Cliente y Proveedor.
  • Realizar la generación de uno o varios documentos de Cuentas por Cobrar (Factura de Salida) para el Cliente configurado.
  • Realizar la generación de una Cuenta por Pagar (Factura de Entrada) para el Proveedor configurado.
  • En el módulo Financiero (SIGAFIN) ingresar a Actualizaciones |  Cuentas Por Pagar | Compensación Entre Carteras(FINA450)
    • Ingresar a la opción +Compensar
    • En la ventana Comp Pagar / Cobrar - COMPENSAR se mostrará el número de compensación, capturar los parámetros:
      • Vencimiento - Indicar el rango de fechas para mostrar los documentos capturados anteriormente para el Cliente y Proveedor
      • Informar el Cliente y Proveedor para los cuales fueron generados las Facturas
      • Indicar el valor a compensar.
      • Indicar la moneda con la cual será generada la compensación.


    • En la ventana de Compensación entre carteras seleccionar los documentos de Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar generadas anteriormente y dar clic en Grabar.

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defaultno
referenciapaso2
  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN)
  2. Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
  3. En el encabezado, informar los campos de la Compensación:
    • Compensa. - Mediante la consulta estándar realizar la selección de la Compensación.
    • Fch.Comp. - Informar la fecha en la cual fue realizado el movimiento de compensación.


  4. Validar que al realizar la selección de la Compensación, se actualice la información de la forma de pago.


  5. Continuar con la captura del Cobro Diverso hasta la generación del Complemento de Recepción de Pago.
    • En el XML se deberá visualizar el elemento Pago con la forma de pago de tipo Compensación (FormaDePagoP="17").
    • Para el elemento Pago, se deberá mostrar un elemento hijo DoctoRelacionado por cada documento de Cuentas por Cobrar seleccionado durante la compensación, ejemplo:

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