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Manutenção Faturas Avulsas – FP0510S
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo permitir a inclusão de faturas referentes a valores ainda não computados pelo sistema e que não entraram no cálculo do faturamento padrão.
Objetivo da tela: | Liberar os movimentos que não foram liberados para faturar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Incluir registros. |
Saída | Sair da funcionalidade. |
Botão Inclui:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Cliente | Deverá ser informado o código do cliente. Esta informação está associada as propostas e deverá ter registro cadastrado no programa Manutenção Contratantes. Ver maiores detalhes em Manutenção_Contratantes_ContractingPartyView. |
Mod | Informar a modalidade do contrato. |
PARA FINS ESTATISTICOS | Informar como será feita a seleção do contrato para inclusão a fatura avulsa. As opções são: “01 – Informar Termo Contratante”, “02 – Informar Termo Outro Contratante”, “03 – Não Informar Termo Adesão” e “04 – Informar Termo Contratante/Contratante Origem”. |
Mes | Informar o mês de referência para inclusão da fatura. |
Ano | Informar o ano da referência para inclusão da fatura. |
Estab | Campo informativo, não é permitido informar valores. Listará o estabelecimento do sistema. Ver maiores detalhes em Manutenção_Parâmetros_Globais_Sistema_HPR1410P. |
Emissao | Informar a data de emissão que será atribuída a nova fatura. |
Vencimento | Informar a data de vencimento que será atribuída a nova fatura. |
Especie | Informar a espécie que será atribuída a nova fatura. |
Mensagem da Fatura | Informar alguma mensagem adicional a fatura. Campo apenas informativo. |
Eve. | Informar o código do evento para ser gerado na fatura. O Evento deve estar cadastrado no programa Manutenção Eventos Faturamento. Verificar mais informações em Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B. |
Descricao | Informar a descrição do código do evento. Irá carregar por padrão a descrição cadastrada no programa Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B. |
D/C | Campo apenas informativo, não é permitido informar valores. Listará se o evento informado é de débito ou crédito. |
Qtde | Informar a quantidade do evento para a fatura. |
Valor | Informar o valor do evento que será usado para compor o valor da fatura. |
Conta Contabil | Informar qual a conta contábil para o evento informado. Irá trazer por padrão a conta cadastrada no programa Manutenção Associativa Contas Contabeis x Eventos. Ver maiores informações em Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M |
Centro Custo | Informar qual o centro de custo para o evento informado. Irá trazer por padrão o valor cadastrado no programa Manutenção Associativa Contas Contabeis x Eventos. Ver maiores informações em Manutenção_Associativa_Contas_Contábeis_Eventos_FP0310M |
Evento calculado por beneficiário:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Este evento deve ser calculado por beneficiário? | Informar se o evento deve ser calculado por beneficiário. Quando informa do “Sim”, abrirá uma tela solicitando para quais beneficiários será realizado o cálculo do evento. Quando informado “Não” a sequência abaixo não ocorrerá e a pergunta “Gerar eventos de Impostos?”. |
Beneficiario | Informar o código do beneficiário para realizar o cálculo. Este beneficiário deverá pertencer ao contrato informado na primeira tela do programa. |
Modulo Cob. | Informar qual módulo de cobertura do beneficiário será utilizado para o cálculo. |
Qtd. Eventos | Informar a quantidade do evento para o módulo. A soma de todas as quantidades para os beneficiários informada deverá ser a mesma informada no campo “Qtde” no evento da tela anterior. |
Valor | Informar o valor do evento para o módulo. A soma de todos os valores cadastrados para os beneficiários deverá ser o mesmo informado no campo “Valor” no evento da tela anterior. |
Incluir Benef. | Inclui os valores informados para o beneficiário. |
Remover Benef. | Remove o beneficiário adicionado anteriormente. |
Finalizar | Confirma os beneficiários adicionados. |
Especie | Informar a espécie que será atribuída a nova fatura. |
Mensagem da Fatura | Informar alguma mensagem adicional a fatura. Campo apenas informativo. |
Eve | Informar o código do evento para ser gerado na fatura. O Evento deve estar cadastrado no programa Manutenção Eventos Faturamento. Verificar mais informações em Manutenção_Eventos_Faturamento_FP0310B |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||
Fatura Referente a nota de Debito/Credito? | Informar se a fatura é referente a uma nota de débito/crédito utilizada na conclusão do processo ptu A500 e A550. Verificar maiores informações em GPS0070_HRC_Fluxo_Ajius. | ||
Unidade Orig.A500 | Informar o código da unidade de origem utilizada na fatura ptu A500. | ||
Prestador Orig.A500 | Informar o código do prestador de origem utilizada na fatura do ptu A500. | ||
Contratante | Informar o código do contratante da fatura. Este campo só será solicitado se algum valor for informado no campo “Prestador Orig.A500”. | ||
Fatura | Informar o número da fatura do A500. Este campo só será solicitado se algum valor for informado no campo “Prestador Orig.A500”. | ||
Ano Fat/NDR Original | Informar o ano da fatura original do ptu A500. | ||
Serie Fat/NDR Original | Informar a série da fatura original do ptu A500. | ||
Nr.Fat/NDR Original | Informar o número da fatura original do ptu A500. | ||
Tipo Fatura A500 | Informar o tipo da fatura no A500. As opções são “Fatura” e “NDR”. | ||
Tipo Cobranca | Informar o tipo de cobrança podendo ser “1 – NDC Cobranca Integral”, “2 – NDC Cobranca Parcial” ou “3 – NDC Cobranca Complementar”. | ||
Tipo Arquivo Parcial | Informar o tipo de cobrança parcial. Este campo só estará habilitado caso o campo “Tipo Cobranca” for “2 – NDC Cobranca Parcial”. | ||
NDC ref.Fatura/NDR | Informar se a nota de débito/crédito possui fatura relacionada. | ||
NDC relacionada | Informar o número da fatura de débito/crédito relacionada. Este campo só estará habilitado caso o campo “NDC ref.Fatura/NDR” estiver como sim. |
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