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Faturas do Revisão de Contas - RC0110R
Visão Geral do Programa
Este programa tem por objetivo o cadastramento das faturas enviadas pelos prestadores à unidade de implantação do sistema. Estas faturas por sua vez são associadas aos documentos digitados no RC, através da digitação ou importação de movimentos.
- Indicador Fatura – nota que contém os valores de taxa de intercâmbio a serem pagos em um título no pagamento de prestador.
- Indicador NDR – nota que contém os valores normais dos procedimentos e insumos a serem pagos em um título no pagamento de prestador.
O pagamento irá gerar dois títulos em separado.
Objetivo da tela: | Permitir a manutenção de faturas enviadas pelo prestador. |
Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Consulta | Consulta dados de um registro |
Incluir | Cria registro |
Modificar | Altera o registro |
Excluir | Remove o registro |
Função | Mostra as funções permitidas para o programa. |
Relatório | Imprime dados dos registros |
Listar | Lista dados dos registros |
Saída | Sai da funcionalidade |
Anexos | Mostra os anexos do documento, caso existam. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Unid. Prest. | Unidade do prestador que enviou a fatura. Deverá estar cadastrada na Manutenção de Unidades. |
Prestador | Prestador que enviou a fatura que deverá estar cadastrado na Manutenção de Prestadores (CG0210Y). |
Ano Fat. | Identifica o ano da emissão do documento de cobrança enviada pelo prestador. |
Ser. NF. | Identifica a série do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Nr. Fat. | Identifica o número do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Tp. | Identifica o tipo de fatura. Opções possíveis.
|
Espec. | A finalidade das espécies é separar os documentos por espécie. Por exemplo: o que vai ser contabilizado ou não, o que atualiza estatística ou não e assim por diante. Além disso, distingue o que é uma duplicata, uma nota, uma antecipação de fornecedor, uma previsão de pagamento e ainda o que são impostos. |
Sub-Câmara | Exibe a descrição da sub-câmara. As câmaras são cadastradas no cadastro Manutenção Câmara de Compensação. |
Emissão | Data da emissão do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Receb. | Data do recebimento do documento de cobrança enviado pelo prestador. O sistema permite digitar uma nota fatura que é recebida com data de emissão anterior a quantidade de dias parametrizadas na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC, mas fará a restrição (glosa) dos movimentos que por ventura forem realizados a quantidade de dias inferior a cadastrada na Manutenção dos Parâmetros do Módulo RC. |
Import. | Data de importação do arquivo enviado pelo prestador. |
Pagamento | Data do pagamento do documento de cobrança enviado pelo prestador. Esta data normalmente deve ficar em branco e será preenchida quando executado o pagamento do prestador. |
Cancelamento | Data do cancelamento do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Valor Docto. | Valor do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Vencimento | Data de vencimento do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Vl. Desconto | Valor do desconto do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Valor do IRRF | Indica o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte, do documento de cobrança enviado pelo prestador. |
Vl. Atos Crede. | Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como Médico. |
Vl. Tx. Interc. ACP | Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados principais. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos principais. |
Vl. Atos Cred. Aux | Identifica o valor dos movimentos executados por um credenciado parametrizado no sistema como prestador de serviço. |
Vl. Tx. Interc. ACA | Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados auxiliares. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares. |
Vl. Atos Não Cred. | Este campo está obsoleto. |
Vl. Tx. Interc. ANC | Valor da taxa de intercâmbio dos atos credenciados não credenciados. Identifica o valor da taxa dos movimentos executados em intercâmbio, taxa esta parametrizada nas negociações entre unidades, sobre os valores dos atos Auxiliares. |
Concl. Contestação | Indica que a nota foi criada pela conclusão da contestação. |
Pagto. Integral | Indica se o documento possui pagamento integral. Esta informação é utilizada na geração do Demonstrativo Contábil do Pagamento de Prestadores. |
Atualização | Data da última atualização |
Vl.Glosado | Valor total das glosas dos movimentos relacionados a esta Fatura. Campo apenas informativo e desabilitado. Calculado na seleção do registro os valores. |
Vl.Bruto | Valor Total dos movimentos relacionados a esta Fatura. Campo apenas informativo e desabilitado. Calculado na seleção do registro os valores. |
Principais Campos e Parâmetros: Estes campos são utilizados para guardar o número das faturas vindas do arquivo A500 pois as mesmas possuem o tamanho de 20 dígitos e o número da fatura deste cadastro é de 16 dígitos e serve para identificar exatamente o número que veio no arquivo A500.
Campo: | Descrição |
Documento 1 PTU | Permite visualizar o número do primeiro documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500. |
Documento 2 PTU | Permite visualizar o número do segundo documento original. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação ou importação das faturas do PTU A500. Quando no PTU A500 vierem 2 faturas será gravado o número da segunda fatura neste campo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Valor Contestado | Permite visualizar o valor contestado num processo de contestação de movimentos. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação. |
Valor Reconhecido | Permite visualizar o valor reconhecido que é o valor a ser pago. Esta informação esta relacionada ao processo de contestação. A importação da contestação é feita pelo programa Importação Questionamentos Contestação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pagar apenas fatura completa | Indica se o pagamento desta fatura será feito por completo ou seja, só será pago a fatura caso todos os movimentos dela estejam liberados, caso um não esteja, o pagamento não será realizado |
Botão Anexos: É possível informar algum anexo à fatura que será utilizado apenas para sua consulta.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Grid Arquivo | Exibe os arquivos que estão anexados a esta fatura. |
Adiciona Arquivo | Adiciona arquivos a esta fatura. Apresenta diretório para selecionar o arquivo. |
Remove Arquivo | Remove arquivo selecionado nesta fatura. |
Continua | Fecha a tela e continua o processo. |
Botão Função: Lista as funções disponíveis para o programa.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Incluir NDC - Contestação | Chama o programa "Geração NDC - Contestação" (RC0120C). |
Sair | Fecha a tela. |
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